你好 其他應(yīng)收款借方余額還是貸方

老板用自己吃飯的餐飲票來公司沖收入,想少交點(diǎn)稅,這樣的話怎么做賬?直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-老板 嗎?這樣的話這個其他應(yīng)收款就會越掛越多
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時分錄是借其他應(yīng)收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費(fèi)用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師好,老板通過微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工,員工再去支出,不是每次轉(zhuǎn)多少,花多少的,有時候有結(jié)余,有時候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點(diǎn)? 借:其他應(yīng)收款—甲員工 貸:其他應(yīng)付款—老板 支付時 借:管理費(fèi)用***** 貸:其他應(yīng)收款—甲員工?
老師,如果老板借公司的錢了,每次有費(fèi)用支出的時候都是老板支付的,那憑證是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款老板,那這樣的話老板欠的錢應(yīng)該是原來也少,為什么會越來越多
老師,公司的日常開支都是老板的姐姐支付,有些能開票,有些不能開票的,那我們做分錄的時候是 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 然后公司支付這筆開支給老板的姐姐后就 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是這樣做分錄嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


貸方余額負(fù)數(shù)
你好 那就是對方欠了你們單位的錢?你們支付給他的大于他報銷的
那老師請問一下,我單位銷售商品開出去專票是屬于進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)稅
你好這個屬于銷項(xiàng)的。
那銷售開出去的專票可不可以抵扣呢?
你好,如果是一般納稅人的,你開出去的是一般計(jì)稅的,可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模的不可以的,你開專票出去沒法用進(jìn)項(xiàng)抵扣。