你好 發(fā)行債券,借:銀行存款,貸:應(yīng)付債券—面值,應(yīng)付債券—利息調(diào)整 各期計(jì)提債券利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)付債券—利息調(diào)整,貸:應(yīng)付利息 支付利息,借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款 債券還本付最后一次利息,借:應(yīng)付債券—面值,應(yīng)付利息,貸:銀行存款
2019年1月1日,甲公司經(jīng)批 準(zhǔn)發(fā)行面值為 10000000元,5年期一次還本、每半年末分期付息的公司債券,債券利息在每年6月 30日和12月31日支付,票面利率為年利率6%。假定債券發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)利率為5%。要求: 作出發(fā)行債券、債券計(jì)息、到期償還的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2019年1月1日,乙公司發(fā)行5年期的公司債 券。該債券的發(fā)行價(jià)格為1200萬(wàn)元(不考慮發(fā)行費(fèi)用),債券面值總額為1000萬(wàn)元,票面利率為 6%,實(shí)際利率為 4%。該債券于每年年末計(jì)息一次,到期還本付息。要求編制2019年和2020年計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。
乙公司于2018年1月1日溢價(jià)發(fā)行5年期一次還本的公司債券。該債券的實(shí)際發(fā)行價(jià)格為1090萬(wàn)元(不考慮發(fā)行費(fèi)用)債券面值總額為1000萬(wàn)元,票面利率為6%,實(shí)際利率為4%。該債券于每年6月_日12月31日支付利息。(1)2018年12月31日應(yīng)付債券的攤余成本為多少?(2).前兩年的利息費(fèi)用滿足資本化條件:(3)編制各期相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
四、某公司2013年1月1日以210萬(wàn)元的價(jià)格發(fā)行5年期一次還本、每年分期付息債券,債券面值總額為200萬(wàn)元,付息日為每年12月31日,票面年利率為8%,未發(fā)生其他相關(guān)稅費(fèi)。發(fā)行債券所得款項(xiàng)已收存銀行,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。乙公司每年年末對(duì)應(yīng)付債券的溢價(jià)攤銷并計(jì)提利息。不考慮其他因素。要求:發(fā)行債券,各期計(jì)提債券利息、支付利息和債券還本付最后一次利息的會(huì)計(jì)分錄
四、某公司2013年1月1日以210萬(wàn)元的價(jià)格發(fā)行5年期一次還本、每年分期付息債券,債券面值總額為200萬(wàn)元,付息日為每年12月31日,票面年利率為8%,未發(fā)生其他相關(guān)稅費(fèi)。發(fā)行債券所得款項(xiàng)已收存銀行,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。乙公司每年年末對(duì)應(yīng)付債券的溢價(jià)攤銷并計(jì)提利息。不考慮其他因素。要求:發(fā)行債券,各期計(jì)提債券利息、支付利息和債券還本付最后一次利息的會(huì)計(jì)分錄
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀