您好,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多是可以的
老師,那個(gè)購進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報(bào)稅時(shí),是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個(gè)免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好!請問這個(gè)可以算進(jìn)項(xiàng)票能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?如果能的話,要怎么做?
老師,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)稅額可以的吧,如果可以的話這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)稅額可以的吧,如果可以的話這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢,麻煩老師回答下
老師,如果拿到了成本專票,如果這張專票暫時(shí)這個(gè)月不做賬,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)稅吧
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
這個(gè)多出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
多出的進(jìn)項(xiàng)是我已經(jīng)抵扣后多出的進(jìn)項(xiàng)
是的,按照我說的這么做就行
我在抵扣平臺抵勾選抵扣后,剛我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅怎么不自動彈出進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣呢
這個(gè)留抵稅額在增值稅主表里面呢
我是直接把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填在這里嗎
你認(rèn)證的需要填寫在附表二里面的
這里不會自動彈出來嗎
你要是認(rèn)證了,按道理是會彈出來本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
對呀,就是沒有彈出來,不知道怎么回事
你點(diǎn)擊一鍵讀取試試呢