您好,進項稅額比銷項稅額多是可以的

老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
老師好!請問這個可以算進項票能抵扣銷項稅嗎?如果能的話,要怎么做?
老師,我抵扣的進項超過銷項稅額可以的吧,如果可以的話這個應該怎么做賬呢
老師,我抵扣的進項超過銷項稅額可以的吧,如果可以的話這個應該怎么做賬呢,麻煩老師回答下
老師,如果拿到了成本專票,如果這張專票暫時這個月不做賬,那對應的進項稅額是不可以抵扣這個月的銷項稅吧
老師,請問公司安排殘疾人就業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請問社保費和公積金是不是必須要在每月15號以前申報繳費呀?
老師,A開票給我們,我們付款給B, 簽訂個三方協(xié)議,這樣可以嗎
老師,能教我一下這個月折舊額怎么算的啊
老師,本來在2季度應給員工支付績效2103.2元。結果2季度最后一個月員工已離職了。這個月給補發(fā)績效,這樣還申報個稅嗎?
老師,經(jīng)營范圍沒有貨物進出口,也可以把貨物出口給外國的嗎?
您好,購買二手商品,再出售的話,我們賣出去的的時候開發(fā)票,可以寫上二手這兩個字嗎
為什么我的賬號里面 我的收藏 沒有內(nèi)容?
公司的房租費用,要是分2年分攤走長期代攤費用,分一年分攤走預付賬款科目對嗎
其他人不接,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
這個多出的進項稅怎么做賬呢
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
多出的進項是我已經(jīng)抵扣后多出的進項
是的,按照我說的這么做就行
我在抵扣平臺抵勾選抵扣后,剛我在電子稅務局申報增值稅怎么不自動彈出進項稅來抵扣呢
這個留抵稅額在增值稅主表里面呢
我是直接把抵扣的進項稅額填在這里嗎
你認證的需要填寫在附表二里面的
這里不會自動彈出來嗎
你要是認證了,按道理是會彈出來本月抵扣的進項稅額
對呀,就是沒有彈出來,不知道怎么回事
你點擊一鍵讀取試試呢