您好,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多是可以的
老師,那個(gè)購進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報(bào)稅時(shí),是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個(gè)免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好!請問這個(gè)可以算進(jìn)項(xiàng)票能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?如果能的話,要怎么做?
老師,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)稅額可以的吧,如果可以的話這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)稅額可以的吧,如果可以的話這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢,麻煩老師回答下
老師,如果拿到了成本專票,如果這張專票暫時(shí)這個(gè)月不做賬,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)稅吧
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請教個(gè)關(guān)于社保的問題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
差旅費(fèi)票據(jù)不是由出納審核嗎,會(huì)計(jì)確認(rèn)嗎,出納付款,出納是不是需要審核
這個(gè)多出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
多出的進(jìn)項(xiàng)是我已經(jīng)抵扣后多出的進(jìn)項(xiàng)
是的,按照我說的這么做就行
我在抵扣平臺抵勾選抵扣后,剛我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅怎么不自動(dòng)彈出進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣呢
這個(gè)留抵稅額在增值稅主表里面呢
我是直接把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填在這里嗎
你認(rèn)證的需要填寫在附表二里面的
這里不會(huì)自動(dòng)彈出來嗎
你要是認(rèn)證了,按道理是會(huì)彈出來本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
對呀,就是沒有彈出來,不知道怎么回事
你點(diǎn)擊一鍵讀取試試呢