應(yīng)收賬款借方有余額,表示別人欠了你的錢。
老師,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,出現(xiàn)在借貸方,余額代表什么意思?比如:應(yīng)付賬款,余額在貸方,可卻是負(fù)數(shù),這又是什么意思?
老師,應(yīng)收賬款貸方有余額代表什么意思?
老師 總賬某公司有余額 比如應(yīng)收賬款 某公司借方有余額 這代表什么意思呢 老師
老師,應(yīng)收賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思,如果長(zhǎng)期掛賬該怎么處理
老師,應(yīng)付賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思,如果長(zhǎng)期掛賬該怎么處理
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
就是我們給開了票 沒有收到銀行進(jìn)賬的回單是吧 老師
對(duì)的,是的,可以這么理解的。
老師 今天會(huì)計(jì)公司過來交接 我們應(yīng)該檢查什么呢 老師
首先憑證賬本明細(xì)站、總站、日記站、申報(bào)表是否齊全,然后申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上的核對(duì)一下,然后再查一下賬上的和實(shí)際的是否一致,不一致的要求調(diào)整。
老師 記賬公司沒有日記賬 只有總賬 明細(xì)賬 申報(bào)的就是電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表 申報(bào)表和她賬上的是否一致 是嗎 老師
是這么做的,還有你看一下他的銷售額,增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅的。
老師 這個(gè)銷售額就是看電子稅務(wù)局里申報(bào)的銷售額和她利潤(rùn)表報(bào)的銷售額是否一致是嗎 老師
老師 您剛才說的賬上的和實(shí)際的是否一致 這個(gè)應(yīng)該怎么看 都看什么呢 老師
對(duì)的,是的,你們單位有倉(cāng)庫(kù)嗎?看下固定資產(chǎn)還有你的存貨余額是不是一致的,這些往來科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。
老師 我們沒有倉(cāng)庫(kù) 您說的賬上的跟實(shí)際的是否一致 這個(gè)怎么看呢 老師 是看憑證還是看總賬呢 老師
你好,看總賬明細(xì)賬余額都可以的。
老師 總賬余額跟哪兒核對(duì)呢
老師 利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入就是申報(bào)金額嗎 包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
總賬和明細(xì)賬,還有你的財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)。
不包含營(yíng)業(yè)外收入的。
老師 剛才出去了 還想問您 會(huì)計(jì)公司是2019年到2022年9月期間的賬 銀行存款余額 我是不是只看22年9月的銀行余額如果是對(duì)的就可以了 老師
2019年2020年2021年的銀行余額還用核對(duì)嗎
是的是的,看九月末的余額。