你好,他使勁開出去的發(fā)票是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開票,沒有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
開出去的發(fā)票是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎? 預(yù)繳不交 匯算清繳補(bǔ)也可以 就怕匯算清繳也不補(bǔ) 這種就有風(fēng)險(xiǎn)
開出去的是真的,那平時(shí)不預(yù)交,匯算一下交幾百萬稅款,老板要吃人呢,而且內(nèi)部賬缺失幾年,外部也亂,最基本的管理費(fèi)用,工程施工都不轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
這樣的根本不要考慮了
不要考慮呆嗎
是的 成本假的一千萬 太嚇人
成本是暫估的,可能是真實(shí)的,然后沒付款供應(yīng)商不開票
但是他匯算清繳的時(shí)候抵扣了所得稅,沒有發(fā)票就不允許抵扣,這個(gè)是稅法不允許的。
是啊,平時(shí)也不籌劃,而且我也懷疑不是真實(shí)的暫估,供應(yīng)商都是要先付款的
真實(shí)的業(yè)務(wù)你賬上做沒有問題,但是你匯算清繳你得有發(fā)票,你沒有發(fā)票這個(gè)成本這么大的金額還抵扣。
是啊,我該咋辦呢,只有一兩個(gè)月了,就算明年開具也不可能開具這么多發(fā)票的,而且得花費(fèi)很多時(shí)間來證明是今年發(fā)生的業(yè)務(wù)
那就沒法出主意了, 你們就是正常做賬,正常抵扣,不調(diào)增也不交稅。
我有點(diǎn)想辭職了,因?yàn)槔麧櫟闷綍r(shí)就想著辦法了,現(xiàn)在籌劃空間太小了
沒法籌劃了 你老板根本就不想有發(fā)票
是啊,那我繼續(xù)呆下去不是要繳納那么多稅款嗎,匯算清繳時(shí)
你好,老板不是不同意嗎?你老板的意思就是你們沒有發(fā)票照樣抵扣啊 所以不讓你繼續(xù)做下去了
老板不懂財(cái)務(wù),他不知道賬上盈利這么多,但是要交幾百萬稅款他肯定不同意呢
你們提醒他 跟他說發(fā)票缺了多少
說了也開具不回來那么多呢,需要離職嗎
是建議不要做了 風(fēng)險(xiǎn)大