是一般納稅人的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
上個月在異地繳納增值稅及附加,這個月會計分錄怎么做?
上個月已經(jīng)記提了稅金及附加,這個月直接抵繳欠稅,銀行上沒有扣那么多,上個月多記提的稅金及附加怎么處理做賬呢
本月繳納上月稅金及附加和增值稅,此業(yè)務(wù)上月沒有做賬怎么辦?這個需要怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模納稅人,10月份開普票52萬,增值稅需要繳51萬多,計提了稅金及附加,11月份的時候沒有開票,需要結(jié)轉(zhuǎn)上個月的增值稅和計提上個月的稅金及附加嗎?
我想問一下,上個月公司增值稅及附加稅異地預(yù)繳了4491.32元,本月正常申報上月的增值稅及附加稅全部抵扣退稅4531.1元,這個要怎么做賬啊?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
是一般納稅人,上個月沒有做的也在這個月做嗎,需要做兩筆分錄是嗎
你好是的,是這么做的。
這個明細賬怎么做?
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方增加, 未交增值稅貸方增加,借方增加 銀行存款貸方增加 稅金及附加借方增加 應(yīng)交稅費附加稅,貸方增加,借方增加。