你好,這個月是把預(yù)交的增值稅,附加稅進行抵扣了嗎??
建筑公司有異地項目,7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元,附加稅435.78,當(dāng)月回來報銷,報銷時應(yīng)怎出分錄?8月份應(yīng)繳納增值稅23000元,減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅,還有附加稅,這個月的分錄又應(yīng)怎樣做?
這個月銀行繳納上個月的增值稅和附加稅,會計分錄怎么做,一般納稅人
老師,異地預(yù)繳稅金繳稅時借預(yù)繳增值稅、附加稅、印花及企業(yè)所得稅,月末會計分錄怎么做呢?
上個月在異地繳納增值稅及附加,這個月會計分錄怎么做?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,然后機構(gòu)所在地申報增值稅時候,扣除了預(yù)繳金額以及進項稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
上個月在外地繳納了,這個月拿到銀行回單做賬,也包括這個月申報進行抵扣
你好 預(yù)繳稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款 這個月抵扣 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—附加稅
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
你好,申報表是不是要填附表4
你好,預(yù)繳增值稅直接填寫在主表就是了?
老師,這個月抵扣,那個增值稅是不是做倒了
抱歉,增值稅抵扣的 分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)