年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。 分段計(jì)稅:不超過100萬部分,按2.5%;利潤總額不超過300萬的,其中超過100萬的部分5% 應(yīng)交所得稅=(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%) 減免所得稅額=利潤總額*25%-(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%)
老師2022年還有小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?固定資產(chǎn)加計(jì)扣除的政策2022年還有嗎?
老師你好,小微企業(yè)所得稅2022年有哪些優(yōu)惠政策
老師,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策有嗎?
2022年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師,2022年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是?2022年不是小微企業(yè)的所得稅率是多少
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我們公司新成立一個(gè)分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報(bào)稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個(gè)情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個(gè)抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
老師幫忙看下這道題,我算的是11.5萬
應(yīng)交所得稅=(100*2.5%%2B180*5%)=11.5,答案錯(cuò)誤