你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是9%
勞務(wù)派遣公司,開發(fā)票名稱是勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)
一般納稅人,人力資源服務(wù)公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)勞務(wù)派遣,請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)開票稅率是多少?
老師,勞務(wù)公司開票沒有勞務(wù)資質(zhì)可以嘛,勞務(wù)派遣公司需要資質(zhì)嘛,勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)范圍里面有可以嘛
如果一般納稅人向物業(yè)公司提供清潔服務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍沒有生活服務(wù)類,公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),開發(fā)票想開勞務(wù)費(fèi),稅率是多少
請(qǐng)問老師 建筑勞務(wù) 跟勞務(wù)派遣公司 稅率有不同嗎
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
請(qǐng)問可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開3稅率嗎?勞務(wù)發(fā)票有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票嗎
勞務(wù)派遣。簡(jiǎn)易計(jì)稅開5稅率
勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),一般計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,不是勞務(wù)派遣,是勞務(wù)公司,想要開3個(gè)點(diǎn)有啥要求,是不是和建筑公司簽合同時(shí)候簽甲供材啊,想要開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票沒有3個(gè)點(diǎn)的稅率怎么辦
勞務(wù)公司注冊(cè)小規(guī)模就可以了小規(guī)模納稅人的稅率為3%;
一般納稅人公司
那是開不了的,只能新設(shè)了