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8月已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有誤,10月開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方正確的開(kāi)過(guò)來(lái)了,我會(huì)計(jì)分錄要怎么處理,然后,報(bào)稅的時(shí)候是不是要把8月的已認(rèn)證的轉(zhuǎn)出

2022-11-02 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 11:31

類(lèi)似下邊的分錄 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)7837 追問(wèn) 2022-11-02 11:33

稅上面呢

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:34

就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀

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類(lèi)似下邊的分錄 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2022-11-02
你好;? ? ?你先開(kāi)紅字信息表; 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄。 然后收到紅字發(fā)票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發(fā)票在去做正確分錄即可? ?
2022-11-07
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-14
就是負(fù)數(shù)發(fā)票的和原來(lái)的錯(cuò)誤發(fā)票不一致嗎
2020-09-12
當(dāng)供應(yīng)商對(duì)已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行紅沖,您這邊確認(rèn)了紅字信息后,在賬務(wù)處理上本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 在申報(bào)增值稅時(shí),您需要將這部分紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。具體操作是在增值稅申報(bào)表的相關(guān)欄次中,如實(shí)填寫(xiě)紅字發(fā)票的信息和對(duì)應(yīng)的稅額,以反映進(jìn)項(xiàng)稅額的減少。 通常,在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄中填寫(xiě)這部分紅字發(fā)票的稅額。這樣可以確保您的增值稅申報(bào)準(zhǔn)確無(wú)誤,反映實(shí)際的納稅情況。
2024-08-27
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