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@實(shí)操文文老師?老師,我想問下,去年我們公司(小規(guī)模)買了一輛二手車,今年10月(8月升為一般納稅人)出售了,未開票,剛問了稅務(wù)局,由于之前進(jìn)項(xiàng)未抵扣,所以稅率為3%減按2%交稅,那我做賬,收到出售價(jià)款3000元時(shí),借 銀行存款,貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)多少?賬才能平?

2022-11-02 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 09:39

應(yīng)交稅費(fèi)3000除以1.03乘以2%, 剩下的都是固定資產(chǎn)清理的 固定資產(chǎn)清理是3000減去這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 09:43

好的,那到時(shí)報(bào)稅時(shí),具體在增值稅哪里報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:44

附表一百分之三簡易計(jì)稅銷售貨物一欄,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 09:52

基本上明白了,那附表上到時(shí)需要填 出售價(jià)款嗎?價(jià)款是否按3000除以1.03填,然后按2%交稅,等于減免1%,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:56

你好,附表一里面你的銷售額填寫3000除以1.03,然后稅額是按照3%出來的。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 09:59

好的,主表到時(shí)就自動(dòng)減免1%了,是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:03

主表減免的1%需要你自己填寫在應(yīng)納稅減征額里面。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 10:06

好的,我到時(shí)試下

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:07

可以的 要是申報(bào)的時(shí)候有不明白的,你可以問一下。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 10:15

好的,郭老師有電話嗎,到時(shí)不一定能系統(tǒng)鏈接到你

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:17

你好,這個(gè)鏈接24小時(shí)之內(nèi)是不會關(guān)閉的。你在這里問就可以的,如果找不到這個(gè)鏈接的話,然后你重新提問,備注上找我就行。

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快賬用戶6483 追問 2022-11-02 10:19

好的,謝謝老師,太感謝了

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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:21

不用客氣工作愉快

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應(yīng)交稅費(fèi)3000除以1.03乘以2%, 剩下的都是固定資產(chǎn)清理的 固定資產(chǎn)清理是3000減去這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-11-02
學(xué)員你好,這個(gè)稅是需要交的,收到銀行存款3000 借:銀行存款3000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-31
您好,是需要繳納增值稅的
2023-05-16
我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子,現(xiàn)在賣出去,因?yàn)橐呀?jīng)折舊完了,銷售41800,我這邊賬務(wù)處理是,借,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)原價(jià),銷售后,借,銀行存款41800,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,811.65,借,營業(yè)外收入40988.35,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,增值稅計(jì)算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn),在小規(guī)模期間購買未抵扣,一般納稅人期間銷售可以按簡易計(jì)稅按3%減按2%計(jì)算。
2023-10-24
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
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