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虛開銷售發(fā)票4萬,收到虛開進項3萬,內(nèi)帳10月收到2萬,11月收2萬,11月匯3萬,差價1萬退回收稅點,怎么做內(nèi)帳,帳上收到的虛開的錢和匯出的錢做什么會計分錄

2022-11-02 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 08:55

你好,只是開了發(fā)票,沒有實際的業(yè)務(wù)??

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你好,只是開了發(fā)票,沒有實際的業(yè)務(wù)??
2022-11-02
借銀行 貸預收? ,開發(fā)票,借預收 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應交增值稅,按實際做,2月,借銀行 貸預收,3月開發(fā)票按實際做借預收貸主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅,不是按發(fā)票 我寫這個
2021-01-07
你好,是的,先計入預收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認收入。同學分錄是對的。
2025-02-12
你好;? 你這個應該是做 借應收賬款? 或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入 、應交稅費-應交增值稅? ?
2023-03-29
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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