你好 可以的,可以這么做的。
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,例:我公司購進貨物11300元,實際入庫11300元,供應(yīng)商返利500元,開具專用稅票10800元,我做會計分錄:借:庫存商品9557.52 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1242.48 貸:應(yīng)付帳款10800,這么做帳出現(xiàn)了帳面庫存商品與實際庫存商品不一致,怎么處理
老師請問個問題購買材料返點5個點,返點抵貨款不考慮稅這樣做帳對嗎? 不對要怎么做帳 借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付帳款100 返點 借:應(yīng)付款款5 貸:營業(yè)外收入5
咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
老師,請教一個問題,供應(yīng)商返利用來抵扣應(yīng)付貨款的帳務(wù)這樣處理對嗎,借:應(yīng)付帳款,貸:庫存商品。供應(yīng)商沒有開發(fā)票的
企業(yè)發(fā)生的科研經(jīng)費、企業(yè)文化建沒費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)通訊費是否繳納印花稅?
綜合題里如果只寫了計算某某資產(chǎn)的減值,還要寫分析過程嗎
老師,預(yù)收的租金為什么不計入合同負債而是預(yù)收,不是說現(xiàn)在要用合同負債嗎,這怎么區(qū)分
老師,實務(wù)合并報表,如果題目中被投方實現(xiàn)凈利潤,沒有說提取盈余公積金額,也沒有說計提比例。抵銷分錄里公積金金額要不要變動?
請教老師:我公司注冊資金是前幾年從股東借款轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在出于規(guī)范考慮想重新打到公司公戶上,這樣打款后可以直接換給股東嗎?備注:還款?
你好老師,我們公司購買了1500萬畝地,想建設(shè)廠房,主要繳納什么稅,謝謝
物業(yè)管理、綠化服務(wù)、維修費是否繳納印花稅
企業(yè)通過勞務(wù)外包方式,請第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù),是否需要計繳印花稅
面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,應(yīng)該學習哪個行業(yè)實操
老師,如果有小部分員工情況特殊沒有繳納社保,社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報數(shù)據(jù)對不上的話,會不會出現(xiàn)問題