不要發(fā)票,做無票收入就是了。做無票收入的情況下,和普通發(fā)票是一樣的,也需要進(jìn)項(xiàng)抵扣。
像零售或者其他不需要的發(fā)票的客戶,那我們就不開發(fā)票了啊,如果錢給現(xiàn)金了就可以逃過繳稅了,但這個庫存又是個問題,東西就是少了啊,但又沒銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)倒是有很多,那針對這個銷售不開發(fā)票的情況該如何做帳啊。q
商貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)不夠,但是現(xiàn)在又要開很多銷項(xiàng)出去,先開銷項(xiàng)有沒得問題?我們愿意承擔(dān)銷項(xiàng)稅,有些就是開不到進(jìn)項(xiàng),可能稅負(fù)就偏高,這種稅務(wù)局會不會認(rèn)為我在虛開發(fā)票
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項(xiàng)就會清零嗎?謝謝。
老師請問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng)票 因?yàn)楹芏嗫蛻魶]跟我要發(fā)票就沒有開 導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票很多,但都是普票沒有專票的,我很迷茫 又不知道外賬咋做賬的 我這邊是不是得多開票持平回去呀,主要是怕被認(rèn)定為toushui,但真的是客戶不要票啊
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思啊?每個月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因?yàn)槲掖咚麄冮_進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,我沒有進(jìn)項(xiàng)票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項(xiàng)票出去了,說沒有發(fā)票了
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎