你好,11月初開的進項,是能勾選抵扣算10月所屬期的進項的
您好,咨詢下,我現(xiàn)在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進項認證平臺后,不小心點了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經確認。我11所屬期是申請了延遲申報的。我現(xiàn)在怎么能回到勾選平臺12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認證抵扣11月所屬期的進項票?
老師 11月納稅截止日是11月15日 我10月的進項抵扣勾選應該在什么時間內完成呢
老師你好!10月份的進項發(fā)票忘記認證,11月8日進行了勾選認證發(fā)票,然后11月份的進項發(fā)票11月29日勾選但昨天報稅時只顯示了11月29日勾選的沒有顯示11月8日勾選的,我該怎么辦
老師,我11月15日認證10月所屬期的進項,那么11月初開的進項我能勾選抵扣算10月所屬期的進項么
老師好!現(xiàn)在10月開的進項票,能不能在所屬期9月抵扣勾選
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了