同學(xué)您好,與一般收入一起申報增值稅的系統(tǒng)自行上傳統(tǒng)計的
老師好,我們單位是民辦非營利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務(wù),收入是政府補(bǔ)助和餐費(fèi)收入,本季度開了一張免稅普票,請問增值稅是直接零申報嗎?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個月收到政府補(bǔ)助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報表收入里填寫政府補(bǔ)助這部分嗎
老師,您好,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在開了一張政府補(bǔ)助的普票,報稅的時候怎么填呢?
老師,您好,我是一般納稅人,開出去了一張政府補(bǔ)助的免稅普票,我增值稅怎么報呢?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開了增值稅普票,做了主營業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報增值稅報表時,是不是只把開的普票數(shù)據(jù)申報就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請教老師們!
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
數(shù)字提取不出來
是政府補(bǔ)助的不征稅普票
可以不申報不征稅普票
可是對比異常,報不過去
同學(xué)您好,什么提示,有截圖嗎