你好;? ? 是同類產(chǎn)品嗎?? 買的貨物 和贈送的 貨物都是同類產(chǎn)品不??
2024年主營業(yè)務(wù)成本下物流成本4204.53萬元,其中不包含折舊費(fèi)的主營業(yè)務(wù)成本2145.12萬元,集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)值2439萬元,低于目標(biāo)值13.7%。目標(biāo)值比例算的正確嗎,低于的那個比例
服務(wù)公司,開加工服務(wù)發(fā)票除了營業(yè)執(zhí)照還需要勞務(wù)派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,但是我實際盤點(diǎn)庫存的商品還有了,我想庫存商品增加一次了,應(yīng)該減少什么科目了?
采購貨物需要繳納印花稅,計稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開始實行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開票的話是其他情形不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)嗎?
企業(yè)披露金融負(fù)債的到期期限分析是否屬于信用風(fēng)險對未來現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應(yīng)該按工資薪酬來申報個稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當(dāng)月銷項稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項稅額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷項稅額30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
商貿(mào),賣出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補(bǔ)繳個稅,打款時備注報銷款 后續(xù)拿票來沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來報 哪個比較好呢
不是同一個商品
你好; 那你就按照贈送的商品 的售價 市場價做; 借庫存商品貸營業(yè)外收入 ;? ? 其他 購買的貨物按實際單價和數(shù)量來做 入庫計入庫存商品即可? ?
不是營業(yè)外收入 后期要買出去的
我們是采購下 后期要賣商品的話 會一起送出去的 現(xiàn)在是這個入庫怎么做 金額也不能是0吧
?你好1.? ? ?你無償取得這部分贈送的貨物 ; 這部分是沒有付款的;? 你做;? 借庫存商品貸? 應(yīng)付賬款; 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入;? 只是我直接做的是營業(yè)外收入;? ? 到時你就 按照 贈送的部分? 開票的售價來 做? 成本價? ; 比如你貨物正常是? ?100元; 贈送 了 10元的貨物? ?1個;? ? 負(fù)數(shù)開了-10 ; 實際收款對方是100元;? 你 100元貨物正常入庫;? ?贈送的一個借庫存商品10 貸營業(yè)外收入10? ??
那如果銷售方呢 是不是需要分?jǐn)偞_認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的
你好;? 銷售方要 視同銷售的;? ? ?要做 收入的; 對的??