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匯算清繳里把招待費(fèi)數(shù)據(jù)調(diào)整了,稅務(wù)局說(shuō)要出個(gè)情況說(shuō)明和調(diào)賬記錄,怎樣寫(xiě)呢?

2022-10-31 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 13:39

你好; 你就寫(xiě)情況說(shuō)明 列清楚你們的? 收入金額 ; 招待費(fèi)金額發(fā)生金額;? 稅前扣除金額 怎么來(lái)算的 ;? ?調(diào)增金額是多少 即可? ?

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快賬用戶(hù)2745 追問(wèn) 2022-10-31 15:07

視同銷(xiāo)售收入有數(shù)據(jù),一般寫(xiě)是什么了

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齊紅老師 解答 2022-10-31 15:10

你好;? ?視同銷(xiāo)售收入? ? ?也包括在銷(xiāo)售額里面去的 ; 也會(huì)? 影響招待費(fèi)的比例金額的??

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快賬用戶(hù)2745 追問(wèn) 2022-10-31 15:17

視同銷(xiāo)售收入內(nèi)容有哪些?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 15:27

?你好; 比如? ?增值稅部分的 :增值稅《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條???單位或者個(gè)體工商戶(hù)的下列行為,視同銷(xiāo)售貨物:(一)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷(xiāo);(二)銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物;(三)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;(四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目;(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi);(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶(hù);(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者;(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。 ??財(cái)稅(2016)36號(hào)文件?第十四條?下列情形視同銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): ??(一)單位或者個(gè)體工商戶(hù)向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 ??(二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 ??(三)?財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。?

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你好; 你就寫(xiě)情況說(shuō)明 列清楚你們的? 收入金額 ; 招待費(fèi)金額發(fā)生金額;? 稅前扣除金額 怎么來(lái)算的 ;? ?調(diào)增金額是多少 即可? ?
2022-10-31
同學(xué)你好 這個(gè)直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增
2022-11-02
你好! 把虛開(kāi)的發(fā)票,做分錄反方向沖減就可以了
2021-05-27
同學(xué)你好,這種情況下,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表。
2022-11-14
同學(xué)你好,這種情況下,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表。
2022-11-14
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