你好; 你就寫(xiě)情況說(shuō)明 列清楚你們的? 收入金額 ; 招待費(fèi)金額發(fā)生金額;? 稅前扣除金額 怎么來(lái)算的 ;? ?調(diào)增金額是多少 即可? ?
匯算清繳里把招待費(fèi)數(shù)據(jù)調(diào)整了,稅務(wù)局說(shuō)要出個(gè)情況說(shuō)明和調(diào)賬記錄,怎樣寫(xiě)呢?
匯算清繳里的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票有問(wèn)題,現(xiàn)在發(fā)票不能用 ,稅務(wù)局說(shuō)要調(diào)整數(shù)據(jù),應(yīng)該怎樣調(diào)整了,在哪個(gè)科目調(diào)整?
稅務(wù)局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個(gè)稅申報(bào)表不一致,讓說(shuō)原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫(xiě)多了,但是利潤(rùn)數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表嗎,還是就這樣讓稅務(wù)局給調(diào)稅呢?
稅務(wù)局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個(gè)稅申報(bào)表不一致,讓說(shuō)原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫(xiě)多了,但是利潤(rùn)數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表嗎,還是就這樣讓稅務(wù)局給調(diào)稅呢?
老師你好,我在填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),有提示說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自動(dòng)生成,請(qǐng)先填報(bào)主表營(yíng)業(yè)收入并提交,這個(gè)表怎么填寫(xiě)呢
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶(hù),直播的賬號(hào)是公司的,這種的話(huà)固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
視同銷(xiāo)售收入有數(shù)據(jù),一般寫(xiě)是什么了
你好;? ?視同銷(xiāo)售收入? ? ?也包括在銷(xiāo)售額里面去的 ; 也會(huì)? 影響招待費(fèi)的比例金額的??
視同銷(xiāo)售收入內(nèi)容有哪些?
?你好; 比如? ?增值稅部分的 :增值稅《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條???單位或者個(gè)體工商戶(hù)的下列行為,視同銷(xiāo)售貨物:(一)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷(xiāo);(二)銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物;(三)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;(四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目;(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi);(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶(hù);(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者;(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。 ??財(cái)稅(2016)36號(hào)文件?第十四條?下列情形視同銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): ??(一)單位或者個(gè)體工商戶(hù)向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 ??(二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 ??(三)?財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。?