你好,有專(zhuān)票了就可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)下,收到100萬(wàn)專(zhuān)票,我不想當(dāng)月全部抵扣,可以先入60萬(wàn)的賬,40萬(wàn)放下個(gè)月嗎?還是要全部入賬,先代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,假如我們100萬(wàn)買(mǎi)一套設(shè)備,廠家開(kāi)100萬(wàn)的專(zhuān)票給我我們,然后我拿去出租12個(gè)月,每月租金10萬(wàn),合計(jì)120萬(wàn),然后我抵扣100萬(wàn),另外20萬(wàn)我就開(kāi)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師我們是一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)出去普票100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票是60萬(wàn),像這種銷(xiāo)項(xiàng)是普票,進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票,這樣可以抵扣嗎
老師好,我們公司是商貿(mào)企業(yè),可以開(kāi)13%和6%的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)一下:如果當(dāng)月收到13%不含稅100萬(wàn)的專(zhuān)票,可以抵扣我們開(kāi)出6%不含稅100萬(wàn)的專(zhuān)票嗎,中間7個(gè)點(diǎn)需要交稅嗎?
老師你好,我們公司9月份開(kāi)出去了27萬(wàn)材料專(zhuān)票,9月份收到了15萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)材料專(zhuān)票,收到了5萬(wàn)成本票,剩下的部分進(jìn)項(xiàng)票對(duì)方公司10月份開(kāi)給我們,我們可以在九月份抵扣嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那進(jìn)項(xiàng)稅我這個(gè)月都認(rèn)證了的話,這個(gè)房租是一年的房租,我是都要算在這個(gè)月的費(fèi)用里還是說(shuō)按月攤銷(xiāo)?
是同學(xué)您好,所得稅是按月攤的
就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅一次算在一個(gè)月里可以,但是房租費(fèi)用必須是攤銷(xiāo)的,那如果我這幾個(gè)月就這一比100萬(wàn)的收入,然后也只付了這100萬(wàn)的支出,實(shí)際上當(dāng)月就不用就不用交增值稅和附加稅,然后季報(bào)的企業(yè)所得稅也不用交了對(duì)么?因?yàn)橐矝](méi)盈利
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那老師,這收入的100萬(wàn),印花稅得交吧
是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
好的,謝謝老師
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