這個(gè)是當(dāng)月的嗎?當(dāng)月的你可以不用做的,你也可以做一個(gè)正數(shù)收入加上一個(gè)負(fù)收入。
原來(lái)的紙質(zhì)普票需要沖紅,但是現(xiàn)在沒(méi)有紙質(zhì)只有電子普票了,電子普票開(kāi)負(fù)數(shù)信息錯(cuò)了,這張電子紅票該怎么處理呢。?
電子發(fā)票已經(jīng)給客戶了,現(xiàn)在有一張紅沖了,那客戶那張還需要怎么處理
老師好,電子普通發(fā)票多開(kāi)了一張,給沖紅了,接下來(lái)還需要怎么處理呢
老師,我上個(gè)月的2張電子普票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要紅沖,但是試行全電發(fā)票了,領(lǐng)不了電子票了,怎么紅沖呢
老師 我們?cè)谇袚Q全電發(fā)票,需要作廢未開(kāi)發(fā)票,其中電子普票該怎么處理呢 是開(kāi)一張 紅沖一張嗎
企業(yè)向股東分配利潤(rùn),未代扣代繳個(gè)人所得稅。稅局要求企業(yè)補(bǔ)繳應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅。稅局不是應(yīng)該自己去個(gè)人那里追繳嗎?
老師好,上個(gè)月給對(duì)方公司開(kāi)具了專(zhuān)票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)月對(duì)方有一項(xiàng)商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級(jí)會(huì)計(jì)楊雄連老師串講講義沒(méi)有上傳,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個(gè)單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題 想咨詢~
建筑公司收入沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對(duì)方是注冊(cè)的個(gè)體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個(gè)題目第二問(wèn),答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
是當(dāng)月的,已經(jīng)給紅沖了
你好,接下來(lái)不需要做處理了。
嗯嗯謝謝老師,多開(kāi)了沖紅是正確的吧
沖紅就等于沖成負(fù)數(shù)了,我可以這樣理解嗎
對(duì)的,是的,是這么理解,是這么做。
好的謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。