您好,您的處理不正確
A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時借應(yīng)收賬款62500貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務(wù)收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費62500貸現(xiàn)金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導一下怎么寫分錄合理
各位老師,我想問一下,我是個體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預(yù)付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:應(yīng)收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——勞務(wù)服務(wù)——金額 借:銀行存款——公司名稱——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——勞務(wù)服務(wù)——金額 借:主營業(yè)成本——勞務(wù)服務(wù)——金額 貸:生產(chǎn)成本——勞務(wù)服務(wù)——金額
我想問一下,我是個體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預(yù)付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:銀行存款——銀行名稱——金額 貸:應(yīng)收賬款——A公司——金額 借:應(yīng)收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——勞務(wù)服務(wù)——金額 借:主營業(yè)成本——勞務(wù)服務(wù)——金額 貸:生產(chǎn)成本——勞務(wù)服務(wù)——金額
我們一個勞務(wù)項目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務(wù)分包給我們勞務(wù)公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務(wù)公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應(yīng)收賬款-A公司,貸主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款-A公司嗎
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預(yù)付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同資產(chǎn)
保險公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會計交接,接電子財務(wù)賬,是批發(fā)零售公司,以前的會計沒有寫主營業(yè)務(wù)收入的明細——商品,是按主營業(yè)務(wù)收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細做賬呀
老師 這期間開票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個取得發(fā)票:是這個期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務(wù)寫的金額對不上呢
老師流動資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預(yù)付賬款?其它應(yīng)收款?存貨?
老師好,付勞務(wù)報酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計是誰和誰相加?
我們老板想備案小規(guī)模納稅人,我們老板想備案小規(guī)模納稅人可以嗎
工地人員發(fā)生意外,產(chǎn)生住院費4000,該員工沒有社保,只有意外保險,費用由張三代墊付,然后張三向公司報銷,該怎么入賬呢
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時工發(fā)工資怎么做分錄,達到多少錢需要交個稅?
老師,您能不能幫我寫一下
您好,會計按權(quán)責發(fā)生制確認收入,按進度,借應(yīng)收賬款暫估,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。開票時,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票是重新做賬