同學你好 這樣的做是可以的。收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)要配比。
老師好,請問我3月份暫估了100萬的成本,分錄為: 借:主營業(yè)務成本 1000000 貸:應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借:應付賬款-勞務 500000 貸:主營業(yè)務成本 500000 借:工程施工-工費500000 貸:應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務成本: 借:主營業(yè)務成本 500000 貸:工程施工-工費500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬,然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應付賬款-勞務 1000000 貸:主營業(yè)務成本 1000000 借:工程施工-工費500000 貸:應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業(yè)務成本: 借:主營業(yè)務成本 500000 貸:工程施工-工費500000 3)直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減,直到?jīng)_減完 借:應付賬款-勞務 500000 貸:應付賬款-A公司500000
各位老師,我想問一下,我是個體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:應收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務收入——勞務服務——金額 借:銀行存款——公司名稱——金額 貸:主營業(yè)務收入——勞務服務——金額 借:主營業(yè)成本——勞務服務——金額 貸:生產(chǎn)成本——勞務服務——金額
我想問一下,我是個體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:銀行存款——銀行名稱——金額 貸:應收賬款——A公司——金額 借:應收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務收入——勞務服務——金額 借:主營業(yè)成本——勞務服務——金額 貸:生產(chǎn)成本——勞務服務——金額
我們一個勞務項目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務分包給我們勞務公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應收賬款-A公司,貸主要業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借主要業(yè)務成本 貸 應收賬款-A公司嗎
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 同時: 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時: 借:主營業(yè)務收入 貸:合同資產(chǎn)
保險公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會計交接,接電子財務賬,是批發(fā)零售公司,以前的會計沒有寫主營業(yè)務收入的明細——商品,是按主營業(yè)務收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細做賬呀
老師 這期間開票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個取得發(fā)票:是這個期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務寫的金額對不上呢
老師流動資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預付賬款?其它應收款?存貨?
老師好,付勞務報酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計是誰和誰相加?
我們老板想備案小規(guī)模納稅人,我們老板想備案小規(guī)模納稅人可以嗎
工地人員發(fā)生意外,產(chǎn)生住院費4000,該員工沒有社保,只有意外保險,費用由張三代墊付,然后張三向公司報銷,該怎么入賬呢
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時工發(fā)工資怎么做分錄,達到多少錢需要交個稅?
收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)要配比。啥意思?這個不懂
意思是收入全部確認了,成本也要全部確認。
好的,謝謝老師
客氣了,如果滿意可以五星評價哈,謝謝
老師我總覺得那里不對
借:應收賬款 貸:現(xiàn)金 這個分錄是為什么?
給的錢不夠。應收賬款是對方給我的錢?,F(xiàn)金是我自已出的錢
收入總共多少,多少沒有給我們,后來收到了?
做平賬就行。尾款沒有給。還沒有收到尾款。這個賬咋做
如果是應確認收入2800,只給了1200 借:應收賬款? 2800 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 2800 收到的1200 借:銀行存款 1200 ? ? 貸:應收賬款1200