同學(xué)你好,應(yīng)該改企業(yè)所得稅匯算清繳表,其他的都不改,調(diào)整減少成本費(fèi)用,調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目申報(bào)表扣除項(xiàng)目里的其他。
2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計(jì)提折舊嗎 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào) 怎么改報(bào)表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報(bào)說明嗎 2020年是利潤虧損
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤-52萬,稅務(wù)局的讓調(diào)平了。兩年一直虧損,請問直接改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?其他的都不改。具體應(yīng)該怎么調(diào)賬?如果我把匯算清繳的管理費(fèi)用調(diào)低52萬,會不會影響其他科目,比如短期借款,要不財(cái)務(wù)報(bào)表就不平了。
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
房產(chǎn)開發(fā),總公司貸款,分公司開發(fā),總公司貸款利息能由分公司直接承擔(dān)嗎?直接將利息費(fèi)用劃撥至分公司承擔(dān)可以嗎?
個(gè)體工商戶 改為查帳征收了 是不必須報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表了
老師,出口的邏輯是什么?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實(shí)物300萬,國資委也是乙公司唯一股東。丙公司是甲公司的子公司,甲公司100%股權(quán),現(xiàn)甲公司把持有丙公司100股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?老師可有人會啊,老師請回答
個(gè)體工商戶 新增印花稅 需要去稅務(wù)局認(rèn)定嗎 還是自己在電子稅務(wù)局就可以報(bào)
廠房租金10萬一年,員工15名,一人一天能做6張1.5內(nèi)置1米桌6張,一天做多少桌子才夠本,對于員工工資這快的薪資是150-200區(qū)間嗎
個(gè)體工商戶 租賃的房屋 用于經(jīng)營 需要交房產(chǎn)土地稅嗎
老師,制造業(yè)鋸片和貿(mào)易業(yè)鋸片的退稅率分別是多少呢
老師,退稅是我選銷售額當(dāng)天,那我開票日期是報(bào)關(guān)單的日期,還是我開票當(dāng)天的日期
簡易式申報(bào)未開票收入沒地方填
我只把匯算清繳的報(bào)表改一下就行了嗎?第一次報(bào)的報(bào)表有-31萬,是借款,直接計(jì)入成本里做成了虧損。應(yīng)該怎么修改?本年利潤都彌補(bǔ)以前年度虧損了?,F(xiàn)在短期借款也還有80多萬。
同學(xué)你好,是的,直接修改匯算清繳表即可。把成本調(diào)減52萬元,就調(diào)平了。
好的。謝謝老師
還有一個(gè)問題,我們是物業(yè)公司,代收電費(fèi)。我們欠商場的錢,用電費(fèi)抵扣,應(yīng)該怎么記賬,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。這樣計(jì)合理嗎?
同學(xué)你好,這樣分錄是正確的。
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。