是你們雇傭的職工就得你們申報(bào)個(gè)稅。在自然人電子系統(tǒng)里面申報(bào)
我們是建筑公司,個(gè)人承包我們公司勞務(wù)不能做工資,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票我們還要代扣代繳個(gè)人所得稅?可以通過(guò)雙方協(xié)商由對(duì)方承擔(dān)嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果我們是建筑企業(yè)的總包公司,那么我們分包給個(gè)人,我們需要交個(gè)人所得稅嗎?還是說(shuō)他個(gè)人收多少錢(qián)就去交多少個(gè)人所得稅,我方還是減掉它這個(gè)分包款,還是交企業(yè)所得稅吧?他個(gè)人承包的這部分我們不需要交個(gè)人所得稅吧?
我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個(gè)比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開(kāi)了150萬(wàn)發(fā)票,我們的各分包給我們開(kāi)了70萬(wàn)的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬(wàn)不是屬于我們的,這個(gè)80萬(wàn)的增值稅怎么交
我們是建筑公司,是從甲方承包項(xiàng)目過(guò)來(lái)做,然后甲方幫我們貸發(fā)的工資,需要繳納個(gè)人所得稅,是我們交還得甲方交,如果是我們公司交,這個(gè)個(gè)人所得稅需要在自然人電子系統(tǒng)里面申報(bào)嗎
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬?由誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方