你好學(xué)員,先沖減負(fù)債,剩余的計(jì)入費(fèi)用
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專(zhuān)業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開(kāi)票給總承包200萬(wàn),回款70萬(wàn),之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒(méi)收到工程款就沒(méi)發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒(méi)通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)打給農(nóng)民工工資400萬(wàn),并沒(méi)扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)收賬款130萬(wàn)和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
我想請(qǐng)教一下,怎么寫(xiě)財(cái)務(wù)說(shuō)明。今年1月的時(shí)候,公司工資發(fā)不出來(lái),老板就用他老婆的名義給公司借款(利息是月利率百分之一有點(diǎn)高),現(xiàn)在股東們有意見(jiàn)說(shuō)當(dāng)時(shí)公司賬上還有十幾萬(wàn)余額,他是不是在故意賺取利息,現(xiàn)在老板讓我寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,做個(gè)預(yù)算,說(shuō)員工工資是要趕在南方小年之前發(fā)放,確實(shí)資金緊張。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
老師 請(qǐng)問(wèn) 以前會(huì)計(jì)賬里的應(yīng)付賬款張四余額 4萬(wàn)多,后來(lái)我接手,公司說(shuō)要給張四發(fā)工資,發(fā)了幾次后,才說(shuō)是還以前欠下的工資?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么消掉之前按照工資付給張四的應(yīng)付款余額2萬(wàn)多元呢?分錄該怎么寫(xiě)?7月份給張四還款1萬(wàn),9月又給他發(fā)了3000元工資?我該怎么處理這比賬務(wù)呢?亂了。
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢(qián),就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢(qián),就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
老師您好,公司在廈門(mén),請(qǐng)問(wèn)年獎(jiǎng)金,離職/工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)補(bǔ)償金多少不扣個(gè)稅,扣個(gè)稅的階梯是怎么樣的
涉及到車(chē)船稅,怎么做賬???車(chē)船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費(fèi)”科目過(guò)度一下
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,公司剛開(kāi)始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款??墒沁@次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒(méi)用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開(kāi)發(fā)票要在哪個(gè)軟件開(kāi),老師可以告訴我開(kāi)票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)么
沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門(mén)計(jì)入什么科目?
1.沖減的時(shí)候應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款-張四 貸:管理費(fèi)用-職工薪酬 嗎? 2.7月份和9月份的 我就直接可以寫(xiě) 借:管理費(fèi)用 13000 貸:銀行存款 13000 是這樣嗎? 走了費(fèi)用后 這個(gè)工人的工資就不用走個(gè)稅了吧?
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
好的 謝謝 沖減的時(shí)候需要付附什么憑證嗎
這個(gè)不用的,摘要寫(xiě)清楚的
好的 太感謝啦
不客氣,周末愉快,學(xué)員