你好,附征稅退稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請(qǐng)問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,租賃,要交房產(chǎn)稅,稅率是5%,19年開始就用錯(cuò)稅率3%,除了更正19年增值稅申報(bào)表,還要更正房產(chǎn)稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?賬務(wù)要怎么處理?
老師,您好!請(qǐng)問增值稅申報(bào)表更正后,產(chǎn)生附征稅退稅,請(qǐng)問要如何做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,您好!請(qǐng)教一下,22年9月份更正申報(bào)21年12月份的增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)交增值稅和附加稅,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的未交增值稅賬務(wù)如何處理?會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,一季度有盈利交了企業(yè)所得稅,二季度虧損,是不是要到明年匯算,如果還是虧損就可以申請(qǐng)退稅,而不是現(xiàn)在二季度申請(qǐng)退稅
老師,請(qǐng)問公司籌建期間購買的固定資產(chǎn)是計(jì)入長期待攤費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
企業(yè)未生產(chǎn)請(qǐng)的臨時(shí)工工資放什么科目
我們公司用信用證付了900萬貨款給供應(yīng)商,然后利息19萬從900萬里面扣,等于供應(yīng)商收到881萬,利息發(fā)票只能開給供應(yīng)商,那我這邊和供應(yīng)商那邊分別怎么入賬?。课乙膊荒馨凑?00萬支付貨款入呀,因?yàn)楣?yīng)商只收到881萬
老師,個(gè)體工商戶,微信經(jīng)營收款碼收款金額一個(gè)月達(dá)到80萬,現(xiàn)在要求完善微信經(jīng)營信息,這種情況下金額過大會(huì)不會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)測(cè)到
老師請(qǐng)問,16周歲能報(bào)工資嗎
老師,我是建筑公司,之前按照完工進(jìn)度這個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)收931006.11元,沒有開發(fā)票,6月份發(fā)票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應(yīng)該這次結(jié)轉(zhuǎn)的收入是1002816對(duì)嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
老師好!由于我們購進(jìn)的有開普票的,有專票的,這就導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬上的庫存和保管員的含稅庫存金額不相符,對(duì)賬是有點(diǎn)費(fèi)勁,這個(gè)問題如何解決呢?謝謝老師!
一般納稅人紅沖了小規(guī)模期間的發(fā)票,進(jìn)賬銷項(xiàng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做分錄
老師好,現(xiàn)在有沒有新政策說,個(gè)體戶核定額可以一季度30萬免稅呢?
老師,因?yàn)楦蟮母秸鞫愂歉暗囊话?,?qǐng)問更正申報(bào)前計(jì)提附征稅的分錄要不要紅沖,然后重新計(jì)提?
你好,附征稅退稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅? 沖銷之前多計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ,貸:稅金及附加