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老師您好!本月退回前兩年多交的增值稅和附加稅。請(qǐng)問我要怎么做賬目處理?怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-08-21 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-21 15:10

您好, 可以直接計(jì)入營業(yè)外收入里面

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快賬用戶9630 追問 2023-08-21 15:11

不需要做以前年度損益?

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:12

這個(gè)退的金額有大了?

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快賬用戶9630 追問 2023-08-21 15:12

還是大的

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:16

如果金額大就通過以前年度損益調(diào)整,不大,就直接入營業(yè)外收入

頭像
快賬用戶9630 追問 2023-08-21 15:18

以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:21

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:以前年度損益調(diào)整

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您好, 可以直接計(jì)入營業(yè)外收入里面
2023-08-21
這個(gè)按交稅的時(shí)候,做相反的會(huì)計(jì)分錄就可以了。
2022-05-19
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅或者未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2020-09-10
您好,
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤分配-未分配
2025-05-21
同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加稅 貸,稅金及附加
2021-10-06
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