你好同學(xué),是在補(bǔ)申報(bào)在今年就可以了。
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師,供應(yīng)商21年開的專票我已經(jīng)進(jìn)賬抵扣了,對方又開了紅字發(fā)票來,我這邊沒做處理,T3沒有比對出來,但是抵扣平臺有記錄,我是補(bǔ)在今年,還是要更正去年的增值稅申報(bào)表
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務(wù)終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當(dāng)時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實(shí)際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計(jì)還是給我
老師,我收到對方一張專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但今天申報(bào)增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
老師,請教個問題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車,司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動合同,司機(jī)不想開租車發(fā)票,想讓把租車費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽課說這個利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個利息發(fā)票開來了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬,第二年虧損73萬,第三年盈利62萬。第三年所得稅匯繳時是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊必填公積金這塊,要對公賬戶號,可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請下來怎么填這個賬號了,這個不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個科目哪里能看出來利潤總額和凈利潤呢?
會計(jì)在開發(fā)票時進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
你好,因?yàn)槭羌t字發(fā)票,所以咱正常做一個跟以前的發(fā)票一樣的憑證處理,金額寫成負(fù)數(shù),不要寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。