你好 查一下? 取得就回復(fù)取得就可以?
你好,老師,我想問(wèn)下,我們公司今年社保了高新企業(yè),今天稅管員發(fā)信息給我,(企業(yè)自行判斷是否能在2023年1月1日—5月31日期間內(nèi)取得編號(hào)第11位為0的科技型中小企業(yè)入庫(kù)編號(hào)),這個(gè)我該怎么回復(fù)了
老師您好!我們企業(yè)高新技術(shù)證書(shū)是2023年11月29日頒發(fā)的,在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示,我這個(gè)應(yīng)該怎么操作?感謝老師指導(dǎo)(提示內(nèi)容:1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書(shū)編號(hào)1”為:【GR202321000729】; 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為:【2023-11-29】; 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書(shū)編號(hào)2”為:【】; 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為:【】; 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>)
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下
請(qǐng)邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專(zhuān)票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專(zhuān)票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開(kāi)的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開(kāi),用到了才開(kāi),售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),就是按照開(kāi)票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷(xiāo)售方開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車(chē)輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
在那里查下啊,我不知道
別人幫我們申報(bào)的
你好 問(wèn)一下幫你申報(bào)的人就告訴你的
老師,我們的編號(hào)是2022430105A0013688
這是什么意思了
就是入庫(kù)的編碼。你具體解讀,你需要問(wèn)一下入庫(kù)的官網(wǎng)客服。