按你所得稅申報時一次性扣除的金額填
老師您好請教個問題,我上個月購進(jìn)固定資產(chǎn)設(shè)備一臺49萬,想享受固定資產(chǎn)500萬以下一次扣除政策,得怎么做會計分錄呀
老師,固定資產(chǎn)500萬以下一次性扣除怎么填寫所得稅申報表?
老師,您好 請教下 我的500萬以下的固定資產(chǎn)這個表怎么填寫
老師您好,我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當(dāng)年購進(jìn)固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫,現(xiàn)在有這樣的風(fēng)險提示,我是不是地方填寫不對呢?
老師,你好!我采購固定資產(chǎn),然后想用500萬以下固定資產(chǎn)一次性折舊那個政策,我想問下賬務(wù)怎么處理?稅務(wù)報表怎么填寫?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
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這個第四季度才填,所以問問怎么填寫,
倒數(shù)第2列就是按你所得稅申報時一次性扣除的金額填。其他的正確
好 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!