你好,這個(gè)發(fā)票你們還想抵扣嗎?如果不想抵扣的話,你再勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選就可以的。
老師? 一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收的企業(yè),無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價(jià)稅合計(jì)金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
老師您好,我增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證了,我記賬的時(shí)候直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做在費(fèi)用里面,沒(méi)有走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一步,這樣記賬可以嗎?
老師,2019年度收到的出差費(fèi)用專票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會(huì)計(jì)認(rèn)證了,做了一個(gè)調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確
老師,一般納稅人,去年收到的專票,有進(jìn)入成本的,有進(jìn)入費(fèi)用的,會(huì)計(jì)做賬時(shí)按含稅價(jià)直接計(jì)入相關(guān)科目了,報(bào)稅人員確沒(méi)有認(rèn)證,我剛接手這個(gè)公司賬目,未認(rèn)證的專票我應(yīng)該怎么處理呀?
老師,如果有張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票收到后沒(méi)注意,沒(méi)有認(rèn)證直接做賬的時(shí)候按照價(jià)稅合計(jì)金額入成本費(fèi)用了,這樣沒(méi)事嗎?@郭老師
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
不想抵扣了,那就勾選平臺(tái)中選擇不抵扣,然后按照之前價(jià)稅合計(jì)金額入成本費(fèi)用是嗎?
是的是的,是這么做。
謝謝,那如果沒(méi)有去勾選平臺(tái)選擇不抵扣,會(huì)有什么影響嗎?
你們單位勾選平臺(tái)一直會(huì)有這個(gè)發(fā)票?
勾選平臺(tái)一直會(huì)有這個(gè)發(fā)票
嗯,對(duì)于稅務(wù)來(lái)說(shuō)沒(méi)啥影響的吧?
你好,沒(méi)有影響的,你少抵扣了增值稅就多抵扣所得稅。