同學(xué),你好! 把錯(cuò)誤的發(fā)票沖紅,把之前錯(cuò)誤的發(fā)票對(duì)應(yīng)的分錄用紅字做一遍,再按正確的發(fā)票金額重新做。
老師,銷(xiāo)售一批貨物,錢(qián)收到了,發(fā)票也開(kāi)了,但是發(fā)貨到1月份了,這個(gè)啥時(shí)候確認(rèn)收入呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
一般納稅人收到對(duì)方貨款,但是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了也開(kāi)了對(duì)的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么入賬, 收到的錢(qián)跟確認(rèn)收入不一樣
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方