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侯同學@微信@微信聯(lián)系人 10-27 13:56:21 2018年A公司賒銷商品給B公司,應收賬款100萬元,年末計提壞賬準備10%(A是B的 母公司);2019年A公司收回50萬,A公司又賒銷200萬給B公司,年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會計報表時與上述業(yè)務相關的抵銷分錄,需要考慮遞延所得稅。 咨詢答案 老師可以解答嗎

2022-10-27 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-27 14:00

你好同學,具體計算過程為

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:02

2018年抵消分錄 借,應付賬款100 貸,應收賬款100 借,應收賬款10 貸,信用減值損失10

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:04

借,所得稅費用2.5 貸,遞延所得稅資產(chǎn)2.5

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:09

借,應付賬款250 貸,應收賬款250 借,應收賬款10 貸,未分配利潤~年初10

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:09

借,未分配利潤~年初2.5 貸,遞延所得稅資產(chǎn)2.5

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:13

借,應收賬款15 貸,信用減值損失15 借,遞延所得稅資產(chǎn)3.75 貸,所得稅費用3.75

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:13

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你好同學,具體計算過程為
2022-10-27
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-09-25
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2021-04-01
你的第二個題目材料里面銷售的成本是多少呢?
2022-01-04
債權人 借,銀行存款80 壞賬準備10 投資收益23 貸,應收賬款113 債務人 借,應付賬款113 貸,銀行存款80 其他收益33
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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