你好!匯算清繳調(diào)整后有盈利嗎?沒有的話不繳納企業(yè)企業(yè)所得稅

老師,如果今年12月末利潤總額是負數(shù)200萬,明年匯算清繳時,招待費需要調(diào)增20萬。那20萬的25%是5萬稅金還需要繳納嗎?
老師,如果今年我們虧損200萬,招待費發(fā)生了25萬,5萬按比例可以扣除。20萬在匯算清繳時還用調(diào)增交稅嗎?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會計事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬,現(xiàn)在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
老師您好,我公司連續(xù)虧損5年,達到700萬,那如果我們今年想交點企業(yè)所得稅,不想要之前的虧損彌補了,可以在匯算清繳的時候把這700萬調(diào)增嗎,那今年我們就可以交點企業(yè)所得稅了
確認主營業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準還是開票為準或是收到貨款為準,牽扯增值稅申報以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務(wù)實務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄