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光華公司20××年6月發(fā)生如下有關(guān)非流動資產(chǎn)業(yè)務(wù):(1)購入需安裝設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元、增值稅稅額為39000元。設(shè)備已運達,并交付安裝工程,設(shè)備款尚未支付。(2)以銀行存款支付上述設(shè)備的運費3000元、增值稅稅額為270元。(3)上述安裝工程領(lǐng)用原材料一批,成本為15000元。(4)以銀行存款支付上述安裝設(shè)備的工程款4000元。(5)上述安裝工程完工,并交付生產(chǎn)車間使用。(6)購入銷售管理系統(tǒng)軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120000元、增值稅稅額為7200元。軟件已安裝,并投入使用,貨款以銀行存款支付。(7)月末計提本月固定資產(chǎn)折舊46000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊35000元、銷售部門用固定資產(chǎn)折舊8000元、管理部門用固定資產(chǎn)折舊3000元。(8)月末計提本月無形資產(chǎn)攤銷額為5600元,其中生產(chǎn)用無形資產(chǎn)攤銷額為2400元。3.要求根據(jù)上述盜料編寫會計分錄

2022-10-26 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 23:02

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2022-10-26
您好 (1)購入需安裝設(shè)備一臺取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為三十萬元正值稅稅額為三萬九千元設(shè)備與韻達購入需安裝設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為三十萬元,增值稅稅額為三萬九千元,設(shè)備已運達并交付安裝,工程設(shè)備款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 39000 貸:應(yīng)付賬款339000 (2)以銀行存款支付上述設(shè)備的運費三千元,增值稅稅額為二百七十元。 借:在建工程 3000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 270 貸:銀行存款 3270 (3)上述安裝工程領(lǐng)用原材料一批成本為一萬五千元。 借:在建工程 15000 貸:原材料 15000 (4)以銀行存款支付上述設(shè)備的安裝工程款為四千元。 借:在建工程 4000 貸:銀行存款 4000 (5)上述安裝工程完工并交付生產(chǎn)車間使用。 借:固定資產(chǎn) 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 貸:固定資產(chǎn) 322000 (6)購入銷售管理系統(tǒng)軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為十二萬元增值稅稅額為七千二百元軟件已安裝并投入使用,貸款以銀行存款支付。 借:無形資產(chǎn) 120000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 7200 貸:銀行存款 67200 (7)月末計提本月固定資產(chǎn)折舊四萬六千元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊三萬五千元,銷售部門用固定資產(chǎn)折舊八千元,管理部門有固定資產(chǎn)折舊三千元。 借:制造費用 35000 借:銷售費用 8000 借:管理費用 3000 貸:累計折舊 46000 (8)月末計提本月無形資產(chǎn)攤銷額為五千六百元,其中生產(chǎn)用無形資產(chǎn)攤銷額為二千四百元。 借:生產(chǎn)成本 2400 貸:累計攤銷 2400
2022-11-06
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-06
同學(xué)你好 1 借,固定資產(chǎn)304700 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項39000 貸,銀行存款 2 借,在建工程453000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項58500 貸,銀行存款511500 3 借,在建工程 7500 貸,原材料3400 貸,銀行存款4100 4 借,固定資產(chǎn)460500 貸,在建工程 460500
2022-06-14
1借在建工程304700 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款343700
2022-06-14
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