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你好,老師,我們從客戶那里購買進項票,銀行過賬,支付75萬水泥,13%稅率,到時客戶扣出6%的稅額后,返現(xiàn)金給我們,此筆費用不是實際產生,內賬我要怎么做分錄呢

2022-10-26 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-26 18:08

借預付賬款,貸銀行存款 收回來,借營業(yè)外支出、銀行存款貸預付賬款。

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 18:41

老師,也要做進項那個科目吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:42

你好,內賬你還價稅分開來做的嗎?

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 19:05

因為不是實際產生的業(yè)務,只想要進項票,其他的是要沖掉吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:05

反正你不能做庫存商品,你實際庫存商品也沒有增加,只增加了進項

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快賬用戶6935 追問 2022-10-26 19:09

但是我們是錢行支過,對方退回的是我們的現(xiàn)金戶

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:16

借營業(yè)外支出、 庫存現(xiàn)金 貸預付賬款第二個分錄修改一下。

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借預付賬款,貸銀行存款 收回來,借營業(yè)外支出、銀行存款貸預付賬款。
2022-10-26
您好!你就按照實際做就好了,內賬反映真實情況就行 借:銀行存款235000 營業(yè)外支出15000 貸:銀行存款250000
2022-10-30
那你內部賬務處理的話,就是借庫存商品或者是原材料實際的采購金額。其他應收款,完了之后貸銀行存款150000
2022-01-21
你好,郵寄給第三方的發(fā)票你要復印,拿復印件在內帳做, 給客戶的發(fā)票普票給記帳聯(lián),專票給記帳聯(lián)和抵扣聯(lián) 已經發(fā)生的支出從哪岀的錢要搞明白,才能正常做分錄
2021-09-09
會計分錄沒有問題,你們因為倉儲費多付的稅費對應的就是增值稅稅率差
2024-07-17
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