你好,學(xué)員,稍等一下的
某公司3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1、以銀行存款償還應(yīng)付賬款2000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金500元。 3、收到投資者投入的原材料一批,作價30000元。 4、生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,實際成本5000元 5、購進設(shè)備一臺,以銀行存款10000元支付。 6、向銀行借入2年期的借款50000元,已存入銀行。 7、以銀行存款上交所得稅1800元。 8、收到甲公司前欠貨款4000元,已存入銀行。 9、以銀行存款6000元,歸還銀行短期借款。 10、購入一批原材料,價款1500元,材料已驗收入庫。 根據(jù)上面資料,編制3月份各經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
挑科目提示:一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)至少涉及兩個會計科目,考慮全面例:甲公司2020年9月1日提取現(xiàn)金備用分析:庫存現(xiàn)金增加,銀行存款減少(資產(chǎn)一增一減)1、從銀行提取現(xiàn)金1萬元,以備用。2、接受股東貨幣資金投資10萬元,存入銀行。3、以銀行存款償還銀行短期借款20萬元。4、以銀行存款預(yù)付貨款30萬元。5、采購員預(yù)借差旅費5000元,以庫存現(xiàn)金支付。6、以銀行存款購入材料一批,價款3萬元,材料尚未入庫。7、購入材料一批,價款3萬元,已入庫,簽發(fā)商業(yè)匯票一張。8、以庫存現(xiàn)金800元支付合同違約金。9、從銀行借款100萬元,三年期限,存入銀行。10、以庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費500元。
北京宏達服裝有限公司2022年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉(zhuǎn)借款金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。2.出納員向銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強預(yù)借差旅費1500元,出納現(xiàn)金付訖。4.向恒捷公司購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖。5.向興華公司購入材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚末支付。6.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,金額300000元。7.永林集團用人民幣200000元,向本公司投資,款已送存入開戶銀行。8.以銀行存款償還前欠興華公司材料款40000元。9.管理部門購入辦公用品,金額150元,出納以現(xiàn)金付訖。10.采購員張強出差歸來報銷差旅費,交回現(xiàn)金余款260元,結(jié)清以前預(yù)借款項。要求:試著寫出每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及到的2個會計科目
某企業(yè)2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.從銀行借入為期三個月的臨時周轉(zhuǎn)借款10萬元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶2.從銀行提取現(xiàn)金8000元備用3.采購員張翔預(yù)借差旅費5000元,付給現(xiàn)金4.購入材料一批,金額16萬元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖
(一)目的 采用借貸記賬法,運用會計科目,練習(xí)編制會計分錄。(二)資料 某企業(yè)2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉(zhuǎn)借款,金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。 2.從銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強預(yù)借差旅費 5000 元,付給現(xiàn)金。 4.購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖(暫不考慮增值稅問題)。 5.向本市五金標(biāo)準件供銷公司購入五金材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付(暫不考慮增值稅問題)。 6.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,金額 300000 元。 7.投資者用人民幣200000元向本企業(yè)投資,款已送存開戶銀行。 8.用銀行存款償還前欠宏達公司材料款 70000元。 9.購人辦公用品,金額150元,用現(xiàn)金付訖,交管理部門使用(暫不考慮增值稅問題)。 10.廠長李宏持結(jié)算憑證向財務(wù)科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現(xiàn)金余款600元,結(jié)清以前預(yù)借款項。
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費,現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個公司,一直在幫自己買社保,但這個公司實際沒什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高