你好;1.? ?是的; 可以認證抵扣的??
想在十二月申報的時候抵扣,那發(fā)票抵扣勾選應該在十一月底進行還是在十二月申報期內(nèi)勾選申報?
老師好 一般納稅人進項發(fā)票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發(fā)票 11月份報稅的時候 用11月的進項發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
收到12月份日期的專票,報11月份稅的時候可以抵扣嗎
有么有那種情況,就是我11月征期忘了抵扣進項,導致稅款1000,我們一直沒有繳納,到十二月份征期的時候,我們多抵扣進項,這樣留底出來的部分 可以去稅局協(xié)商 抵減11月份的1000塊錢的稅款嗎
老師,9月份是一般納稅人輔導期開進來的發(fā)票 而十月份就不在輔導期了 我九月份的進項發(fā)票不抵扣 十月份的時候可以勾選抵扣嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方