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之前會計收到專票,連稅一起做進費用了,請問這個賬怎么調(diào),若是跨年的,怎么調(diào) 2

2022-10-26 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 11:21

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8419 追問 2022-10-26 11:23

進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎你這分錄顯然不對

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:24

為什么要轉(zhuǎn)出呢?你都進項稅額沒認證呢

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快賬用戶8419 追問 2022-10-26 11:25

你意思只調(diào)稅的部分吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:26

對的,你不是沒抵扣嗎?把稅記賬 費用通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8419 追問 2022-10-26 11:27

哦好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-26 11:27

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022-10-26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2022-10-26
你好,當時是借管理費用貸銀行存款的嗎?現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款,你之前多做了費用匯算清繳的時候,稅額的那一部分需要調(diào)增。
2022-01-25
你好,你們是商貿(mào)的嗎?是的話借庫存商品貸預(yù)付賬款,借利潤分配貸庫存商品。
2021-07-13
同學,你好 之前的分錄發(fā)一下
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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