你好,學(xué)員,是的,就是各個稅種審報表的
銀行科技貸,要求提供2020年、2021年、2022年9月納稅申報表,是不是2020.12、2021.12、2022.09增值稅申報表?還是企業(yè)所得稅年度納稅申報表?
老師 比如我2021年忘記計提所得稅1000塊了 然后到2022年我直接繳納 做了一筆(借:所得稅1000 貸:銀行存款 )報表所得稅變成兩年1000塊(2021年)+700(2022)1700總和 我電子稅務(wù)局申報2022年企業(yè)所得稅稅額700 和申報財務(wù)報表里面所得稅1700對不上 這個要怎么處理啊
一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查出2022年9月份,收入少辦了2000元,所以要更正2022年9月份增值稅,附加稅申報表,2022年企業(yè)所得稅年報,補(bǔ)繳增值稅,2022年度虧損。都是填一份正確的申報表去更正嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
是2020.12、2021.12、2022.09增值稅申報表?還是企業(yè)所得稅年度納稅申報表?還是啥,老師可以說具體一些
增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
那是2020.12、2021.12、2022.09?還是2020、2021一整年,2022.1-9月的?
一整年的,學(xué)員,這個的
好的。老師,前面一個研發(fā)費(fèi)用的說是在利潤表中。剛看了清單,如圖,第4條的最后一句怎么理解?2022年9月資產(chǎn)負(fù)債表科目明細(xì)附注(注:…)
你說的哪個的,學(xué)員
研發(fā)費(fèi)用是在利潤表中體現(xiàn)的。 如圖,第4條的最后一句怎么理解?…2022年9月資產(chǎn)負(fù)債表科目明細(xì)附注(注:報表中須體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用情況)
研發(fā)費(fèi)用是在利潤表中體現(xiàn)的。 老師看不到圖片,學(xué)員