您好,是幾月作廢的188噸發(fā)票?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
老師,9月開的專票3000噸10月已經(jīng)認證申報,現(xiàn)在作廢其中的188噸又重新開具正確的了,那是不是9月份銷量就是3000-188噸,還是怎么理解?
老師,經(jīng)濟補償金年限如何確定?工人22年6月1日簽訂合同,25年6月10日離職
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費!乙公司要求甲公司開票
老師,我們公司是電力工程公司,有承試三級資質(zhì),征對下表提供的服務(wù),我們的開票稅目是什么呢?
老師晚上好,老師,我想問一下樹苗入庫時怎么把成本相關(guān)的也入這個樹苗身上?我們企業(yè)是苗木專業(yè)合作社,入庫一年生的楊樹苗怎么把相關(guān)的人工費和看護費還有施肥這些成本費用增加到這個樹苗的身上呢!因為我們是自產(chǎn)自銷的苗木合作社,自己種用松樹籽種苗木,或者是自己插穗生長出來的苗木,然后長到一年二年了,再往出出售是這個過程,但是期間里邊產(chǎn)生的一些人工費或者看護費,還有往里頭的需要施,還有化肥什么的,這些怎么樣是能對應(yīng)的加入這些樹苗的成本里呢!讓這個樹苗出庫時所產(chǎn)生的成本變大呢?
出口發(fā)票抬頭按照出口合同,還是報關(guān)單?
金蝶軟件精斗云軟件上科目編碼,必須是書本上學(xué)的科目編號嗎
幫忙寫分錄,謝謝謝謝
小規(guī)模企業(yè)增值稅交稅范圍?
請問這道題c錯在哪里。。。
老師,請問在建期間購入的生產(chǎn)用具計入什么科目,如果計入固定資產(chǎn)的話,折舊計入什么科目
9月開的3000噸,10月份跨月紅沖了188噸
您好,這個就看您的角度,會計收入看收入準則,與是否開票無關(guān)
從開票角度來看呢?
您好,增值稅按申報數(shù)據(jù),那就是開票或申報無票收入確認