你哈,學(xué)員,稍等一下
海湛股份公司20××年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅稅率為17%,貨款已收到并存入銀行。(2)4月5日,收到上月恒新廠所欠貨款7000元,存入銀行。(3)4月10日,銷售給恒新廠甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額8500元,收到面值為58500元的商業(yè)匯票一張。(4)4月16日,以銀行存款支付金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)1000元。(5)4月17日,銷售A材料4000元千克,每千克售價(jià)2.50元,貨款10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元,款已收到存入銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
業(yè)務(wù)21.12月20日,銷售給北京長城外貿(mào)有限公司甲產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)500元,貨款1000000元,稅款130000元,貨款和稅款已收到并存入銀行。業(yè)務(wù)22.12月21日,以銀行存款180000元支付前欠石家莊電子科技有限公司的貨款。業(yè)務(wù)23.12月22日,銷售給石家莊星火發(fā)展有限公司A材料600千克,單價(jià)50元,價(jià)款30000元,稅款3900元??铐?xiàng)收到并存入銀行。業(yè)務(wù)24.12月23日,銷售給南京金陵貿(mào)易公司乙產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,貨款400000元,稅款52000元,貨已發(fā)出,已辦理委托收款手續(xù)。業(yè)務(wù)25.12月24日,以銀行存款6000元支付產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)。業(yè)務(wù)26.12月25日,以銀行存款2200元支付車間日常修理費(fèi)用。業(yè)務(wù)27.12月26日,以銀行存款購買廠部辦公用品1000元。業(yè)務(wù)28.12月27日,收到南京金陵貿(mào)易公司的貨稅款452000元。業(yè)務(wù)29.12月28日,以銀行存款500000元向?yàn)?zāi)區(qū)捐款。業(yè)務(wù)30.12月30日,按規(guī)定的折舊率,計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)14000元,其中,車間使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10000元,行政部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4
寫會計(jì)分錄:業(yè)務(wù)21.12月20日,銷售給北京長城外貿(mào)有限公司甲產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)500元,貨款1000000元,稅款130000元,貨款和稅款已收到并存入銀行。業(yè)務(wù)22.12月21日,以銀行存款180000元支付前欠石家莊電子科技有限公司的貨款。業(yè)務(wù)23.12月22日,銷售給石家莊星火發(fā)展有限公司A材料600千克,單價(jià)50元,價(jià)款30000元,稅款3900元??铐?xiàng)收到并存入銀行。業(yè)務(wù)24.12月23日,銷售給南京金陵貿(mào)易公司乙產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,貨款400000元,稅款52000元,貨已發(fā)出,已辦理委托收款手續(xù)。業(yè)務(wù)25.12月24日,以銀行存款6000元支付產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)。
業(yè)務(wù)21.12月20日,銷售給北京長城外貿(mào)有限公司甲產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)500元,貨款1000000元,稅款130000元,貨款和稅款已收到并存入銀行。業(yè)務(wù)22.12月21日,以銀行存款180000元支付前欠石家莊電子科技有限公司的貨款。
業(yè)務(wù)23.12月22日,銷售給石家莊星火發(fā)展有限公司A材料600千克,單價(jià)50元,價(jià)款30000元,稅款3900元??铐?xiàng)收到并存入銀行。業(yè)務(wù)24.12月23日,銷售給南京金陵貿(mào)易公司乙產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,貨款400000元,稅款52000元,貨已發(fā)出,已辦理委托收款手續(xù)
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎