匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳的。
老師,請(qǐng)問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
請(qǐng)問老師21年將無票的材料成本做進(jìn)了管理費(fèi)用 匯算清繳的時(shí)候無票已經(jīng)調(diào)整繳納稅費(fèi)了。22年應(yīng)該怎么調(diào)整這筆帳呢
請(qǐng)教老師:無票費(fèi)用支出在所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整,對(duì)應(yīng)的這筆無票費(fèi)用憑證和報(bào)表不需要再調(diào)整吧?
您好,老師,我們公司是去年10月份開業(yè)的,全是費(fèi)用支出,但有很多是無票的,我做匯算清繳時(shí)只是將無發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增,A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎?
老師您好,跨年的費(fèi)用票可以使用,需要用以前年度損益調(diào)整處理是吧,比如說費(fèi)用100,就是所得稅25,借以前年度損益調(diào)整25,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅25。如果第二年過了匯算清繳,需要申請(qǐng)匯算清繳更正來把這筆分錄做進(jìn)去是嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師只需要調(diào)整匯算清繳所得稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表和帳都不用調(diào)整對(duì)吧?
你好 對(duì) 這樣理解 是對(duì)?