同學你好 是不是減按2%交的
老師好,增值稅申報減免稅明細表中,這個月遞減了買稅控盤(480元)當中的45元,,。請問在增值稅主表中應該填在哪里????是第23行應納稅額減征額嗎???
請問老師 增值稅申報表主表中的應納稅額減征額是什么意思
請問老師,我公司賣了個二手車,3%的稅率,稅額是466.02元,請問增值稅申報表中,應納稅額減征額158.33是什么意思,怎么算的吶
請問老師,賣了一輛二手車,請問老師,一般人把自己的車賣了,購買方去代開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面銷售方是我公司,票面金額是1萬元,請問老師,我是按無票收入申報,還是按應稅貨物申報增值稅,另外銷售額怎么計算
老師,發(fā)生的投標費用,中標后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉給了員工,員工又把錢轉轉給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權,持有丙公司40%的股權;乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權,持有丁公司70%的股權,持有成公司55%的股權,其中戊公司為乙公司投資活動提供相關服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,是這樣的,我沒看懂,沒算明白
同學你好 圖片看不清
這個可以看清么
同學你好 就是給你減免的稅額
請問老師,這個是咋算出來的吶?
同學你好 看你減免了多少 一般是減免百分之一 你交百分之二
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝