同學(xué)你好 納稅人用于以物易物(換生產(chǎn)資產(chǎn)或消費(fèi)資料)、投資入股、抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。這里沒說贈送要用最高售價呀
老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計(jì)稅價格出售呢?受托方的計(jì)稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
老師你好,剛才老師回答我這個問題了,還想再問一下,老師剛才消費(fèi)稅④有一個是有市場價,⑩有一個是因?yàn)闆]有市場價,所以組合定價消費(fèi)稅是除以1-10%的 如果④沒有市場售價2.4,他這個沒備入賬成本應(yīng)該是多少?消費(fèi)稅應(yīng)該怎么算呢? 32.5+0.2+1+(32.5+0.2+1)/1-10%*10%嗎
老師,我做這題的時候有疑問,我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價格去入賬,但是這個稅,我在刷題庫的時候這個稅依然是按照原價去乘以稅率的,可是,這個題里面用的是折扣后的價格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
請問老師,這個消費(fèi)稅是按照最高售價沒毛病?。吭鲋刀惒攀瞧骄蹆r的???老師,這個答案E哪里錯了呢
請問公司貨物:例如進(jìn)貨 冷板0.3 4.35元單價,進(jìn)了300公斤(含稅) 冷板0.9 3.75元單價 ,進(jìn)了500公斤(不含稅) 銷售:冷板0.3 賣了300公斤,4.15元單價(不含稅) 冷板0.9 賣了450公斤,3.9元單價(不含稅) 像這種情況,老板要求就按每月均價去核算成本利潤,是否可以按照老師之前提出的平均等價核算法呢?先把含稅金額核算出不含稅金額,統(tǒng)一按照不含稅金額核算。因?yàn)楣镜呢浳锸前凑彰刻熵浧返臐q跌走勢去進(jìn)貨,售貨的,每天的進(jìn)貨售貨都一樣,有些客戶售貨單價還高一點(diǎn),老板為了方便統(tǒng)一,月底,想看整個月的均價財(cái)務(wù)報(bào)表。怎么才能更好核算均價利潤成本呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
意思就是除了換抵投之外用平均價嗎老師
嗯是的,您的理解是正確的