借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資的時(shí)候,就借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅。買的圖書這些放固定資產(chǎn),然后折舊處理就行了。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,這樣一個(gè)問題請(qǐng)問怎么處理,去年12月成立的公司,公司一直沒做賬,我是這個(gè)月才接手,5月份公司有收入,并用公賬支付了工資,之前工資個(gè)稅是一個(gè)內(nèi)勤零申報(bào)的,請(qǐng)問我這個(gè)賬要怎么做,
老師你好,我單位老板之前買了一臺(tái)車,上的公司戶,一直做了累計(jì)折舊的,10月份的時(shí)候從公司戶轉(zhuǎn)成老板自己的私人戶了,我現(xiàn)在這個(gè)這個(gè)累計(jì)折舊應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師我們公司之前有個(gè)員工工資每月8500元,現(xiàn)在11月份一起發(fā)6個(gè)月的,而且之前也沒計(jì)提工資,納稅系統(tǒng)也沒有申報(bào),之下申報(bào)51000元,系統(tǒng)里面會(huì)不會(huì)一下就算是一個(gè)月的工資,那個(gè)稅太多了,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,我們公司做了會(huì)計(jì)交接,前任會(huì)計(jì)是5月份申報(bào)3月工資個(gè)稅,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是6月申報(bào)5月工資個(gè)稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問題,4月份工資的個(gè)稅沒有申報(bào),請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
第一個(gè)分錄是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,但是現(xiàn)在還沒有收入就有成本嗎?同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得稅是在哪個(gè)分錄里,之前月份的工資要補(bǔ)提和補(bǔ)發(fā)嗎?
即便你沒有收入,但是你給員工發(fā)了工資啊,那么這個(gè)必然是有的呀。沒有收入就放管理費(fèi)用就行。
就是把之前月份的工資都記入管理費(fèi)用嗎?我記入勞務(wù)成本可以嗎?還有個(gè)稅那個(gè)分錄具體是啥呀,是都要補(bǔ)提和補(bǔ)發(fā)嗎
我10月份有收入了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)的成本是幾月份的工資呀,是之前的所有月份的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老板想要交一點(diǎn)所得稅,說是要看完我做的成本看開多少錢票,那么我是看那一部分成本呢,是看營業(yè)利潤嗎,還是得加上工資和各種費(fèi)用總計(jì)多少錢呢。因?yàn)楣べY我記入了勞務(wù)成本,所以利潤表上沒有體現(xiàn),我開發(fā)票的時(shí)候看成本的時(shí)候就比較糾結(jié),到底看那個(gè),麻煩老師解答,辛苦老師
老師 你睡覺了嗎
這個(gè)問題您解釋的我還沒明白
快到時(shí)間了 麻煩您回答一下
1,你如果是勞務(wù)公司,可以計(jì)入勞務(wù)成本處理 發(fā)工資計(jì)提個(gè)稅
那我這個(gè)得記入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用,老師
你這個(gè)每月都會(huì)發(fā)工資 所以每月都會(huì)計(jì)提
每個(gè)月都會(huì)計(jì)提 發(fā)放處理的
之前月份沒有開通,只能從這個(gè)月開始記賬,老師
會(huì)計(jì)分錄啥的
借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
沒有收入的時(shí)候都這樣嗎
我10月份有收入了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)的成本是幾月份的工資呀,是之前的所有月份的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老板想要交一點(diǎn)所得稅,說是要看完我做的成本看開多少錢票,那么我是看那一部分成本呢,是看營業(yè)利潤嗎,還是得加上工資和各種費(fèi)用總計(jì)多少錢呢。因?yàn)楣べY我記入了勞務(wù)成本,所以利潤表上沒有體現(xiàn),我開發(fā)票的時(shí)候看成本的時(shí)候就比較糾結(jié),到底看那個(gè),麻煩老師解答,辛苦老師
辛苦老師具體一點(diǎn)描述 我理解問題比較慢
前面給的就是沒收入的處理
你每月都發(fā)工資,每月都會(huì)做這個(gè)分錄
那么有收入的話呢
營業(yè)利潤,營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金費(fèi)用
有收入了直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎,老師,拿當(dāng)月份的工資做主營業(yè)務(wù)成本就可以了是吧
對(duì)的,有收入就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 收入和成本配比原則
那么之前月份的我只能補(bǔ)計(jì)提折舊和補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放工資了,可以嗎,老師
可以的,之前沒入賬,現(xiàn)在就補(bǔ)就可以啦
老師 這個(gè)沒有收入之前的發(fā)的工資將近四萬會(huì)不會(huì)太大
實(shí)際金額是多少,如實(shí)入賬就可以啦