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老師好 我代理的公司5-現(xiàn)在一直沒有收入,但是一直在申報(bào)個(gè)稅,讓從這個(gè)月開始記賬,請(qǐng)問之前月份申報(bào)的這個(gè)個(gè)稅這個(gè)月怎么做賬處理,這個(gè)公司是教育咨詢公司,工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?而且五月還買了桌椅,這個(gè)月買了圖書,都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,之前的折舊怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-10-24 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 22:17

借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資的時(shí)候,就借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅。買的圖書這些放固定資產(chǎn),然后折舊處理就行了。

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:20

第一個(gè)分錄是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,但是現(xiàn)在還沒有收入就有成本嗎?同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得稅是在哪個(gè)分錄里,之前月份的工資要補(bǔ)提和補(bǔ)發(fā)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:21

即便你沒有收入,但是你給員工發(fā)了工資啊,那么這個(gè)必然是有的呀。沒有收入就放管理費(fèi)用就行。

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:23

就是把之前月份的工資都記入管理費(fèi)用嗎?我記入勞務(wù)成本可以嗎?還有個(gè)稅那個(gè)分錄具體是啥呀,是都要補(bǔ)提和補(bǔ)發(fā)嗎

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:25

我10月份有收入了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)的成本是幾月份的工資呀,是之前的所有月份的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:29

老板想要交一點(diǎn)所得稅,說是要看完我做的成本看開多少錢票,那么我是看那一部分成本呢,是看營業(yè)利潤嗎,還是得加上工資和各種費(fèi)用總計(jì)多少錢呢。因?yàn)楣べY我記入了勞務(wù)成本,所以利潤表上沒有體現(xiàn),我開發(fā)票的時(shí)候看成本的時(shí)候就比較糾結(jié),到底看那個(gè),麻煩老師解答,辛苦老師

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:37

老師 你睡覺了嗎

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:38

這個(gè)問題您解釋的我還沒明白

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:39

快到時(shí)間了 麻煩您回答一下

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:39

1,你如果是勞務(wù)公司,可以計(jì)入勞務(wù)成本處理 發(fā)工資計(jì)提個(gè)稅

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:40

那我這個(gè)得記入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用,老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:40

你這個(gè)每月都會(huì)發(fā)工資 所以每月都會(huì)計(jì)提

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:41

每個(gè)月都會(huì)計(jì)提 發(fā)放處理的

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:42

之前月份沒有開通,只能從這個(gè)月開始記賬,老師

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:42

會(huì)計(jì)分錄啥的

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:44

借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:45

沒有收入的時(shí)候都這樣嗎

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:46

我10月份有收入了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)的成本是幾月份的工資呀,是之前的所有月份的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:46

老板想要交一點(diǎn)所得稅,說是要看完我做的成本看開多少錢票,那么我是看那一部分成本呢,是看營業(yè)利潤嗎,還是得加上工資和各種費(fèi)用總計(jì)多少錢呢。因?yàn)楣べY我記入了勞務(wù)成本,所以利潤表上沒有體現(xiàn),我開發(fā)票的時(shí)候看成本的時(shí)候就比較糾結(jié),到底看那個(gè),麻煩老師解答,辛苦老師

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:46

辛苦老師具體一點(diǎn)描述 我理解問題比較慢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:48

前面給的就是沒收入的處理

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:48

你每月都發(fā)工資,每月都會(huì)做這個(gè)分錄

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:49

那么有收入的話呢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:49

營業(yè)利潤,營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金費(fèi)用

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:52

有收入了直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎,老師,拿當(dāng)月份的工資做主營業(yè)務(wù)成本就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-10-24 22:54

對(duì)的,有收入就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 收入和成本配比原則

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 22:55

那么之前月份的我只能補(bǔ)計(jì)提折舊和補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放工資了,可以嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 23:01

可以的,之前沒入賬,現(xiàn)在就補(bǔ)就可以啦

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快賬用戶8220 追問 2022-10-24 23:02

老師 這個(gè)沒有收入之前的發(fā)的工資將近四萬會(huì)不會(huì)太大

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齊紅老師 解答 2022-10-24 23:02

實(shí)際金額是多少,如實(shí)入賬就可以啦

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借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資的時(shí)候,就借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅。買的圖書這些放固定資產(chǎn),然后折舊處理就行了。
2022-10-24
這個(gè)有真實(shí)這個(gè)工資,需要這個(gè)做工資分錄,你們這個(gè)0申報(bào)需要去更正申報(bào),按這個(gè)實(shí)際發(fā)出這個(gè)次月去申報(bào), 具體操作步驟 1、啟動(dòng)更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
2020-09-19
你好,需要交個(gè)稅發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,它是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制。個(gè)人所得稅稅法就是這么規(guī)定的。
2025-02-10
您好,賣給老板,老板會(huì)轉(zhuǎn)錢回給公司嗎?
2020-11-09
你好,發(fā)票沒有到可以提折舊的,多提了沖掉就可以了
2021-10-20
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