同學(xué)你好 個(gè)體戶給企業(yè)開具的業(yè)務(wù)必須是真實(shí)的,如果不真實(shí),四流不一致,就是風(fēng)險(xiǎn)。
本人的有限公司預(yù)計(jì)今年盈利4500萬,想要稅務(wù)籌劃。于是詢問了財(cái)稅公司。財(cái)稅公司告訴我說具體流程:只需要在他們園區(qū)那里注冊多家10家個(gè)體戶就行了,個(gè)體戶的法人不能是自己,只能是親戚,父母,和朋友,這樣通過和有限公司簽訂業(yè)務(wù)分包合同,或者服務(wù)合同之類的,把有限公司利潤4500萬轉(zhuǎn)移到10個(gè)個(gè)體戶中,并且給每家個(gè)體戶分配450萬利潤。通過個(gè)體戶核定征收把稅務(wù)完稅后,然后把錢從多個(gè)個(gè)體戶的基本戶提取到每一個(gè)個(gè)體戶老板的私人銀行卡,然后再把私人銀行卡的錢取出來在銀行柜臺存入我的私人銀行卡這樣就行了,這樣就可以少交稅稅了,要比有限公司交稅便宜多了。這樣合法嗎?會被罰款嗎,會要求補(bǔ)交稅務(wù)嗎?稅務(wù)會懲罰我嗎?
老師請問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
您好我們公司是銷售儀器儀表零件的一般人,但是我們公司成本票太少,想通過用其他人成立一家個(gè)體戶,我們公司與個(gè)體戶簽訂合同,個(gè)體戶給我們開具普通發(fā)票,將利潤轉(zhuǎn)移到個(gè)體戶從而減少企業(yè)所得稅,這種辦法可行嗎
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個(gè)小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個(gè)人,老板是想通過這個(gè)小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當(dāng)時(shí)去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個(gè)一塊錢的流水,辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費(fèi),就是我的報(bào)銷,這個(gè)報(bào)銷暫時(shí)賬上沒存錢還沒報(bào),但是呢?我想到一個(gè)問題,工資現(xiàn)在是法人零申報(bào)的,具體業(yè)務(wù)還沒有,銀行開戶是通過我個(gè)人過了個(gè)一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個(gè)公司報(bào)工資的,我如果在這個(gè)小規(guī)模公司正常報(bào)銷合理嗎?因?yàn)樾∫?guī)模工資是法人零報(bào)的相當(dāng)于我不屬于這家公司員工
bamboo老師,我再打擾你一下,再問個(gè)問題,就是這樣子的,我們公司因?yàn)槭遣傻V業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采,開采的時(shí)候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個(gè)的話,他是就是現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個(gè)個(gè)人個(gè)人的就是個(gè)體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個(gè)體戶,他是個(gè)可以那個(gè)嘛,他有好多。個(gè)體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。老師我想問的是,像他這種個(gè)體戶的,就是大量的開到我們公司,這種是有風(fēng)險(xiǎn)的,我之前好像也是聽聽了一課,但是我沒有記住,他好像說大量的開這種個(gè)體戶的公司的,這個(gè)作為成本發(fā)票的話,作為成本的話。他是不是就是達(dá)到50%還是多少,他是有一個(gè)也是也是有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的,是這樣子的嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?