同學(xué)你好 其他應(yīng)付款(除社保)的借方發(fā)生額中實(shí)際支付現(xiàn)金的。
1. 有沒有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應(yīng)付賬款 100萬; 再 借:應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
老師你好!現(xiàn)金流量表中的購買商品提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金是營業(yè)成+進(jìn)項(xiàng)稅額+存貨期初—存貨期末—應(yīng)付職工薪酬本期計(jì)提額—(固定資產(chǎn)折舊—管理費(fèi)用中折舊—銷售費(fèi)用中的折舊)—長期待攤費(fèi)用本期減少額?,F(xiàn)金流量表中其他支付的現(xiàn)金是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他應(yīng)收款期末額—其他應(yīng)收款期初余額。麻煩老師幫我看看對不對?
老師,請問麻煩看一下我這個公式對不對,那里錯了麻煩老師指正,需要補(bǔ)充的麻煩老師說一下!現(xiàn)金流量表的支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=銷售費(fèi)用(除工資,工會經(jīng)費(fèi),社保)+管理費(fèi)用(除工資,折舊,工會經(jīng)費(fèi),社保)+財(cái)務(wù)費(fèi)用+營業(yè)外支出(除處置固定資產(chǎn))+其他應(yīng)收款借方發(fā)生額+其他應(yīng)付款(除社保)
老師麻煩幫忙看一下這個賬務(wù)處理 2022年11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計(jì)提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費(fèi)3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個人所得稅462.84 實(shí)際發(fā)放工資時發(fā)現(xiàn)有個人多扣了21元個稅,想著在12月給補(bǔ)發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯了,多加入一個不該加入的人員工資, 12月計(jì)提工資時 借:管理費(fèi)用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計(jì)提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費(fèi)/個人所得稅 427.61 12月做錯賬個稅427.61元,實(shí)際個稅442.61元 2023年發(fā)放工資時怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計(jì)提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=營業(yè)外支出(剔除固定資產(chǎn)處置損失)+管理費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險(xiǎn)金、待業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、折舊、壞賬準(zhǔn)備或壞賬損失、列入的各項(xiàng)稅金等)+營業(yè)費(fèi)用、成本及制造費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動保險(xiǎn)金、待業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等)+其他應(yīng)收款本期借方發(fā)生額+其他應(yīng)付款的借方,這個借方發(fā)生額怎么理解,是期初一期末,還有管理費(fèi)用減去折舊減去工資,營業(yè)費(fèi)用是直接取數(shù),
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,這個公式營業(yè)外支出二級科目計(jì)提的壞賬損失,沒有產(chǎn)生直接實(shí)際支出,算不算進(jìn)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金這個項(xiàng)目里呢
不算的,只算有現(xiàn)金支出的,沒有的不算
好的老師
好的,編一次就熟練了