抵的是內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅,你們要獨(dú)立核算內(nèi)銷貨物和出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)教一下,在寶安或公明的,我公司原來(lái)在南山09年開始以生產(chǎn)型企業(yè)申請(qǐng)出口免抵退業(yè)務(wù),11年申請(qǐng)的高新企業(yè),出口免抵退業(yè)務(wù)一直都有在申報(bào),2019年搬到福田,2000年的時(shí)候高新年審沒(méi)通過(guò),福田稅局不讓我們申報(bào)免抵退,說(shuō)我們沒(méi)有高新,又不是生產(chǎn)型企業(yè)(福田不認(rèn)可我公司是生產(chǎn)型企)。公司現(xiàn)在想搬寶安或公明,不知道這兩個(gè)地方的政策是怎么樣的,像我們公司這種,還能不能做免抵退,寶安區(qū)和公明區(qū)的政策又是怎么樣的?
你好老師,我想問(wèn)一下,如果我是生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),我們免抵退中抵的部分這個(gè)怎么算啊,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)椴荒芴貏e明確的計(jì)算出來(lái)
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無(wú)幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒(méi)有辦理出口退稅,請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ隂](méi)辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
老師,我們家是生產(chǎn)型出口企業(yè),我銷售額中有一部分是按來(lái)料加工出口 申報(bào)是按免稅銷售額的 我想問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額要怎么匹配算出來(lái)呀?
老師,我公司是生產(chǎn)型國(guó)內(nèi)銷售加國(guó)外出口企業(yè),想問(wèn)一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來(lái)的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額的留底稅額;您幫助詳細(xì)解答一下免抵稅額是怎么得來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
通行費(fèi)的發(fā)票,可抵扣幾個(gè)點(diǎn),高鐵票可抵扣幾個(gè)點(diǎn),滴滴打車的呢,
出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不按一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比例算么
出口進(jìn)項(xiàng)大于內(nèi)銷時(shí),這個(gè)是要退么,不在下一個(gè)月繼續(xù)抵扣嗎
出口貨物的進(jìn)項(xiàng)有三個(gè)去處,一是剔,這部分要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,二是抵,這部分用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅,最后剩下的才是退
老師什么是剃?這個(gè)題我就不知道怎么做了
不好意思同學(xué),明天我在答復(fù)你。
你好同學(xué),因?yàn)轭}中當(dāng)期留抵稅額320萬(wàn)小于當(dāng)期免抵退稅額,所以當(dāng)期應(yīng)退稅額取小的數(shù)=320萬(wàn), 免抵稅額=380-320=60萬(wàn),免抵稅額不能免城建稅,因此城建稅=60*02.07=4.2萬(wàn) 補(bǔ)交前期增值稅=100*9%=9,補(bǔ)交城建稅=9*7%=0.63.城建稅合計(jì)4.2%2B0.63=4.83