同學你好 你的問題是什么
老師,我們跟客戶合作開發(fā)一款產品,需要購買一套模具,模具費用6萬,客戶付款給我們,模具歸客戶所有,中間由我們出面跟模具廠簽合同,我們付款給模具廠,模具廠開模具專用發(fā)票給我們,那我們收到這個發(fā)票怎么做賬,然后客戶付了這個6萬,要我們開發(fā)票,我們這個發(fā)票怎么開?
客戶A下訂單給我們公司,我們生產客戶A產品需要制作一套模具,找到境內B生產模具,模具費是客戶A付給我們,我們再支付給境內B.
老師:客戶A下訂單給我們公司,我們生產客戶A產品需要制作一套模具,找到境內B生產模具,模具費是客戶A付給我們,我們再支付給境內B公司,模具存入在我們公司。這個業(yè)務怎么處理?
客戶A下訂單給我們公司,我們生產客戶A產品需要制作一套模具,找到境內B生產模具,模具費是客戶A付給我們,我們再支付給境內B公司,模具存入在我們公司。需要代扣代繳嗎?
老師,生產產品要用到模具,向模具廠訂購一套模具價格在幾百到幾千,似客戶的訂單而定,但是一個月向模具廠訂購模具金額約10多元,像這種模具計入哪個科目好,還有一點就是客戶下訂單的量沒達到要求的訂單量,這個模具費用是由客戶來承擔,等于我們先付模具費,客戶后面會把模具費用打款給我們。
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
財務軟件可以自動核算主營業(yè)務成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當時沒做這個分錄因為當時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
模具存放在我們公司,需要代扣代繳稅款嗎?
同學你好 這個需要的
代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅10%,增值稅按什么項目呢?稅率是多少呢?
增值稅這個是13%的哦
出口不是免稅嗎?
同學你好 出口報關了就是免稅
不出口,模具放在我們公司
要代扣代繳國外客戶增值稅和企業(yè)所得稅
同學你好 這個是代扣代繳10%的所得稅
增值稅不用嗎?是視同出口嗎?出口免稅?
出口的話就可以免稅 沒有出口報關要交增值稅